Déclaration des revenus, Impôt

Impôt des assistantes maternelles : comment calculer l’abattement et faire la déclaration fiscale?

Les assistantes maternelles bénéficient d’un régime spécifique pour les impôts. Ce régime avantageux est malheureusement difficile à mettre en place. D’une part, la nounou devra faire quelques calculs savants pour trouver le bon montant à donner aux impôts. D’autre part, il faudra être très attentif au moment de la déclaration d’impôt et remplir correctement plusieurs cases. On fait le point sur la démarche à suivre pas à pas de la manière la plus simple possible. Prenez le temps de déclarer correctement car le gain en impôt est énorme. Notez que les déclarations passées peuvent être corrigées si vous avez fait une erreur. J’évoquerai les particularités avec l’impôt à la source pour les « Assmats » en fin d’article. Les conseils sont à appliquer pour la déclaration d’impôt 2022 des revenus 2021.

Calcul de l’impôt des assistantes maternelles : il faut corriger le salaire pré-rempli sur la déclaration d’impôt.

La notion importante est le « revenu imposable ». C’est lui qui va servir à calculer l’impôt : plus le revenu imposable est haut, plus l’impôt est élevé. Les assistantes maternelles vont pouvoir faire diminuer le revenu imposable. Elles ont le choix entre deux options. Comme le fisc ne sait pas à l’avance quelle option va être choisie, il ne fait aucun effort et ne donne aucune indication sur la déclaration d’impôt. De fait, le chiffre pré-rempli sur votre déclaration d’impôt (en ligne ou papier) dans la case 1AJ n’est jamais le bon. Si vous ne faites rien, le revenu pré-rempli va devenir le revenu imposable ce qui va engendrer de l’impôt. Il va donc falloir corriger ce chiffre en appliquant des abattements selon l’option que vous allez choisir.

Exemple :
Mme Corrigetonimpot remplit sa feuille d’impôt et constate que le revenu pré-rempli est de 8 000 €.
1- Si elle ne fait rien, le fisc va retenir 8 000 € comme revenu imposable et calculer l’impôt sur cette base.
2- En prenant connaissance de l’article, Mme Corrigetonimpôt se rend compte qu’elle peut retrancher 2 000 € via l’option 1 et 7 000 € via l’option 2. Elle choisit l’option 2. Elle devra donc remplacer le chiffre de 8 000 € par le chiffre de 8 000 – 7000 soit 1 000 €. Son revenu imposable sera de 1 000 € ce qui donne un impôt bien plus faible.

Vous l’avez compris, il va falloir corriger le chiffre déjà indiqué sur votre déclaration d’impôt. Reste à étudier les deux abattements disponibles et choisir le meilleur vous concernant. Rappelons que vous déclarez en mai 2022 les revenus perçus en 2021.

Notons que pour la déclaration d’impôt 2022, la case 1AA peut apparaître pour les assistantes maternelles. Elle est similaire et a le même fonctionnement que la 1AJ. Tous les conseils que je donne ici sont valables si votre case 1AA est remplie. Que vous déduisiez et remplissez la 1AA ou la 1AJ n’a pas d’importance. La case 1AA sert uniquement à identifier que votre employeur est un particulier.

Option 1 pour les nounous : impôt selon le régime réel.

Autant être clair, ce premier mode de calcul est très rarement intéressant. Il peut être potentiellement attractif si vous avez démarré votre activité en cours d’année. A défaut, je vous invite à l’oublier et à aller directement choisir l’option 2 que je décris ci-après.

La nounou peut faire le choix d’être imposée comme les salariés. Cela signifie qu’elle n’aura pas de déductions particulières. En revanche, elle sera fiscalisée seulement sur les salaires imposables; les indemnités journalières perçues pour les frais d’entretien, de nourriture et d’hébergement des enfants ne seront pas imposées.

La démarche est alors assez simple : le salaire imposable figure sur l’attestation fiscale que vous avez reçu de Pajemploi. Il vous suffit de vérifier s’il comprend ou non les frais journaliers de nourriture et de les défalquer le cas échéant. Les frais d’entretien journaliers dépendent de ce que vous avez fixé à travers votre contrat.

Exemple :
Mme Corrigetonimpot a perçu 600 € de salaire imposable pour avoir gardé un enfant en 2021. Elle a aussi reçu 60 € en frais d’entretien, nourriture…
En choisissant ce régime, elle peut ne pas être imposée sur les 60 €. Elle va donc déclarer 600 € seulement et non pas 660 € en 2022.

Nous verrons ci-après quelles sont les cases à remplir exactement sur la déclaration d’impôt. Ici, l’assistante maternelle est imposée sur une base de 600 €. Cette option est très rare et les assistantes maternelles auront beaucoup plus d’abattements via le régime suivant.

Option 2 : le régime fiscal spécifique des Assmats en 2022.

Ce régime spécifique est particulièrement intéressant mais nécessite de faire un calcul important. En premier lieu, il va falloir ajouter tous vos revenus. Le fisc retient tout : salaire perçu, majoration pour enfants handicapés, congés payés, indemnité en cas d’absence ET les frais d’entretien, de nourriture et d’hébergement. A noter que si ce sont les parents qui fournissent les repas, le fisc impose de les comptabiliser aussi. Le repas est évalué à 4.95 € par jour de garde pour la déclaration 2022 des revenus 2021. L’assistante maternelle va donc en premier temps additionner toutes ses sources de revenus.

Début de l’exemple :
Mme Corrigetonimpot a gardé 2 enfants et a perçu 14 000 € de salaire d’après son relevé Pajemploi ainsi que 400 € d’indemnité compensatrice de préavis et 1600 € de frais d’entretien, nourriture.
Pour bénéficier du régime fiscal spécifique, elle retient tous les revenus. Cela donne un total de 16 000 €.

Pour l’instant, c’est moins attractif que la première option car on comptabilise tous les revenus. L’avantage va venir de l’abattement que vous allez pouvoir appliquer sur cette somme.Le fisc vous autorise à enlever une somme qui correspond aux frais engagés pour l’enfant. Cette somme est de : « trois fois le montant horaire du SMIC par enfant et par jour« .
Nous voilà aux calculs savants. Sachez que pour la déclaration d’impôt 2022 des revenus 2021, le montant horaire du SMIC est de 10.25 € (il faut retenir trois fois le montant du SMIC soit 3 * 10.25 = 30.75). Vous allez donc devoir compter le nombre de jours de garde dans l’année et multiplier par 30.75 et par le nombre d’enfants gardés. Cela vous donnera le montant de votre abattement. 

Calcul de l’abattement : nombre d’enfants gardés * 30.75 * nombre de jours travaillés.

Suite de l’exemple :
Mme Corrigetonimpot a gardé 2 enfants en 2021. Elle a travaillé 180 jours. 
1- Son abattement est de 2 * 30.75 * 180 = 11 070 €.
2- Elle peut enlever l’abattement calculé des salaires et frais perçus que nous avions évalué à 16 000 € précédemment.
3- On obtient 16 000 – 11 070 = 4 930 €.
L’impôt de Mme va être calculé via une base de 4 930 € si elle choisit cette option fiscale.

Comme vous le voyez à travers l’exemple, le revenu imposable devient très faible ce qui fait que les assistantes maternelles n’ont souvent pas d’impôt à payer. Il est primordial de prendre le temps d’appliquer cet abattement même si cela nécessite des calculs. Le gain en impôt est énorme. Il faut additionner tous les revenus (frais de repas compris même si les parents les amènent) et déduire le résultat de « nombre d’enfants gardés * 30.75* nombre de jours travaillés ». 

Attention le SMIC a changé en septembre dernier et l’abattement a été modifié en cours d’année. Cela signifie que pour les salaires perçus en octobre, novembre et décembre 2021, il est possible d’utiliser 10.48 au lieu de 10.25 pour le SMIC…. soit 31.44 au lieu de 30.75 dans la formule! La suite de l’article est faite en utilisant la formule valable pour les revenus perçus jusqu’en septembre mais vous pouvez tout à fait utiliser le montant de 10.48 pour les revenus des trois derniers mois.

Attention, certaines exception existent pour l’option fiscale exposée ici si :

  • vous faites des gardes journalières de moins de huit heures.
  • vous faites des gardes de 24 heures ou plus.
  • vous gardez un enfant handicapé.

Je détaille ces trois cas un par un car ils viennent modifier un peu le calcul avant d’évoquer les cases à remplir sur la déclaration d’impôt.

L’abattement des nounous pour les impôts change pour des gardes journalières de moins de 8 heures.

L’abattement que nous venons de voir à l’instant est en fait valable si et seulement si vous gardez les enfants pendant au moins 8 heures par jour. Dans l’optique où vous les gardez moins de huit heures, l’abattement est possible mais il faudra faire un prorata. Si vous êtes concernée (garde journalière de moins de huit heures), cela signifie qu’il faudra reprendre la formule précédente et la multiplier par « nombre d’heures de garde par jour / 8« 

Exemple :
Mme Corrigetonimpot a gardé 1 enfant en 2021. La garde était seulement de 6 heures par jour et elle a travaillé 150 jours dans l’année. Quel est le montant de son abattement?
Comme la garde est inférieure à 8 heures par jour, Mme doit utiliser la formule précédente en appliquant le prorata « nombre d’heures de garde journalière / 8 » soit « 6/8 ».
On obtient donc « nombre d’enfants gardés * 30.75 * nombre de jours travaillés*6/8 » = 1 * 30.75 * 150 * 6 / 8 = 3 459 €.
Mme va additionner tous ses revenus et appliquer un abattement de 3 459 €.

Sachez que si vous gardez plusieurs enfants dont certains avec un contrat de 8 heures par jour et d’autres avec un contrat inférieur à 8 heures (ou un enfant qui passe plus de jours chez vous qu’un autre), il suffit d’appliquer les deux formules séparément et d’additionner le tout.

Exemple :
Mme Corrigetonimpot a gardé 2 enfants en 2021. Eléa a été gardée 200 jours pendant 8 heures par jour et Côme a été gardé 150 jours pendant 5 heures par jour. Comment calculer l’abattement 2022?
1) Comme les enfants gardés ne sont pas sous le même régime (nombre de jours différents et/ou seuil de 8 heures différents), Mme doit différencier le calcul.
2) Pour Eléa, on applique la formule : 1 * 30.
75 * 200 = 6 150 €.
3) Pour Côme, on applique la formule avec le prorata 5/8 car il a été gardé moins de 8 heures : 1 * 30.75 * 150 * 5/8 = 2 882 €.
L’abattement de Mme est de 6150 +2882 = 9 032 €. Elle devra enlever 9 032 € de la totalité de ses revenus.

Enfin, le fait de garder l’enfant plus de huit heures ne vous permet pas de prétendre à une quelconque majoration. C’est uniquement pour les assistantes maternelles qui gardent l’enfant moins de huit heures que le prorata s’applique. Une hausse de l’abattement est possible si et seulement si les gardes dépassent 24 heures.

Garde d’enfant supérieure à 24 heures : majoration du calcul de l’abattement fiscal.

Les impôts précisent que l’abattement est décuplé si l’assistante maternelle a effectué des journées de garde supérieures à 24 heures. Dans ce cas, il faut retenir 4 SMIC horaire au lieu de 3 pour les jours en question. Plus simplement, cela signifie qu’on va retenir 4*10.25 soit 41 dans la formule au lieu de 30.75. Si vous avez fait des gardes de plus de 24 heures, vous devez donc utiliser deux formules:

  • pour les jours de garde « normaux » : nombre d’enfants gardés * 30.75 * nombre de jours travaillés.
  • pour les jours de garde de 24h : nombre d’enfants gardés * 41* nombre de jours travaillés.

Comme précédemment, il suffira d’ajouter les deux pour connaître votre abattement.

Exemple :
Mme Corrigetonimpot a gardé 1 enfant en 2021. L’assistante maternelle a travaillé 200 jours dont 10 où la garde a duré plus de 24 heures. Comment est calculé son abattement?
1) Premier calcul pour les journées normales : 1 * 30.75 * 190.
2) Second calcul pour les gardes de 24 heures : 1 * 41* 10.
On additionne les deux pour avoir l’abattement.

Majoration de l’abattement pour garde d’enfants handicapés.

Le fait de garder un enfant handicapé va avoir le même effet fiscalement que les gardes de 24 heures ou plus. Le fisc va vous permettre de déduire 4 fois le taux horaire du SMIC par jour. On retombe donc sur une formule à utiliser qui est de « nombre d’enfants handicapés gardés * 41* nombre de jours travaillés ». Une fois encore, cette formule ne vaut que pour les enfants handicapés; si vous gardez un autre enfant en parallèle il faudra garder le calcul initial et additionner les deux.

Exemple :
Mme Corrigetonimpot a gardé 3 enfant en 2021 dont deux handicapés. L’assistante maternelle a travaillé 200 jours. Comment est calculé son abattement?
1) Premier calcul pour les enfants handicapés : 2 * 41* 200.
2) Second calcul pour les gardes de 24 heures : 1 * 30.75* 200.

Si tout ça est déjà compliqué, sachez que toutes ces règles se combinent entre elles. Cela peut donner des calculs encore plus compliqués si l’assistante maternelle multiplie les situations décrites. Par exemple, le fait de garder un enfant handicapé plus de 24 heures permet de cumuler les deux avantages fiscaux et de déduire 5 fois le SMIC soit de prendre 5*10.25 = 51.25 dans la formule de calcul. Idem pour un enfant handicapé gardé moins de huit heures, il faut retenir la formule avec 4 fois le SMIC soit 41 mais appliquer le prorata. De fait, si mes exemples n’ont pas suffit, vous pouvez m’interroger en commentaire de l’article pour que je précise certains cas spécifiques si besoin.

Une fois votre calcul fait, prenez bien le temps de déclarer correctement. La déclaration d’impôt présente un véritable piège pour les assistantes maternelles.

Quelle case remplir dans la déclaration d’impôt 2022 pour les assistantes maternelles? Attention à la case 1GA.

Vous l’avez compris, en plus de faire les calculs il va falloir corriger et compléter votre déclaration d’impôt. Je vous montre ci-dessus comment faire en vidéo. Le chiffre pré-rempli sur la case 1AJ (ou 1AA) ne sera jamais le bon. Au moment de la déclaration fiscale, vous arrivez au cadre suivant; on retrouve la case 1AJ mais aussi la case 1GA qui précise « abattement assistants maternelles ».

Soyez très attentif ici car le fisc qui regorge d’idées pour piéger les contribuables ne vous facilite pas la tache. A première vue, vous avez très envie de déclarer tous vos revenus en case 1AJ ou 1 AA et d’indiquer le montant de l’abattement calculé dans la case 1GA comme demandé…. grosse erreur!! La case 1GA ne sert à rien dans les calculs. Il faut la remplir mais elle servira uniquement à titre d’indication. L’abattement indiqué en case 1GA ne viendra pas s’imputer au moment des calculs! Les impôts ont créé cette case simplement à titre informatif afin de savoir le montant exact de l’abattement que vous avez calculé.
Pour avoir votre abattement et payer moins d’impôt, vous allez devoir corriger la case 1AJ. C’est elle qui sera retenue pour le calcul. Il faut donc additionner tous vos revenus, déduire l’abattement et indiquer le résultat en case 1AJ ou 1AA. Sur la déclaration papier, il faut rayer le montant et mettre le nouveau. En ligne, vous avez la possibilité de corriger le montant pré-rempli. Une fois fait, vous pouvez renseigner le montant de l’abattement en case 1GA comme demandé; il servira uniquement à informer le fisc.

Exemple :

Mme Corrigetonimpôt a perçu 15 000 € de revenus en tout (salaires, frais d’entretien etc….). Elle a calculé son abattement en tant qu’assistante maternelle qui est de 10 000 €. Elle doit donc être imposée sur une base de 15 000 – 10 000 = 5 000 €.
1) Dans la case 1AJ (ou 1AA), elle met le résultat final soit 5 000 €. Il ne faut surtout pas qu’elle laisse ou mette le chiffre de 15 000 € sinon elle sera imposée sur 15 000 et n’aura pas son abattement.
2) Dans la case 1GA, elle met l’abattement soit 10 000 €. Dans la réalité, le chiffre indiqué ici ne sert à rien.

Notez qu’il est impossible de déclarer un salaire négatif. Si l’abattement est supérieur à vos revenus, il suffit de mettre le chiffre de 0 € en case 1AJ. L’assistante maternelle est souvent non imposable (il faudrait que le chiffre en case 1AJ ou 1AA dépasse 15 000 € pour payer de l’impôt pour une personne seule).

Les erreurs étant fréquentes à cause de la case 1GA, sachez que vous avez trois ans pour corriger votre déclaration fiscale. Je vous invite vivement à le faire pour deux raisons : 
  – le fisc vous rendra l’impôt trop perçu le cas échéant.
 – l’abattement baisse aussi votre revenu fiscal de référence qui sert au calcul de la taxe d’habitation/foncière. La prise en compte de l’abattement oublié peut faire baisser vos impôts locaux.

Je vous conseille mon guide qui présente toutes les astuces fiscales. Il contient un courrier de correction qui vous permettra de corriger sans encombre les années passées et d’obtenir un remboursement. Jusqu’au 31 décembre de l’année 2022, vous pouvez corriger la déclaration de l’année 2022 sur les revenus 2021 et les déclarations 2020 et 2019 sur  les revenus 2021 et 2020.

Toute la déclaration d’impôt est faite ainsi et il y’a des dizaines de cases et d’astuces pour la remplir correctement. Si on ne le fait pas, on paie plus que prévu et vous trouverez tout ce qui existe dans mon guide.

Prélèvement à la source de l’impôt pour les assistantes maternelles : comment ça se passe?

Sachez que toutes les règles que j’évoque ici restent en vigueur avec l’impôt à la source. Rien ne change à ce niveau et vous devrez toujours faire le calcul en remplissant correctement les cases sur la déclaration d’impôt. Il faut faire une déclaration d’impôt en mai 2022 et l’optimiser pour payer moins d’impôt. En revanche, le prélèvement à la source va venir modifier les dates à laquelle vous allez payer la fiscalité. Les nounous subissent un régime particulier, je l’ai détaillé ici : prélèvement à la source de l’impôt pour les assistantes maternelles.

Texte en vigueur : BOI-RSA-CHAMP-10-20-10-20170224 – Alinéa 230 et après.


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292 Commentaires
  1. salwa

    bonjour
    je suis tombé sur votre video et j’ai besoin de votre aide si vous pourriez le faire
    nous avons fait la déclaration en ligne je suis assmat c’était pre remplie je n’ai fait que valider (cela fait un an que je suis en accident de travail je percois des indemnités journalier de la cpam , ce mois j’ai fait öa déclaration a la caf et surprise malgré que les revenus n’ont pas changé, l’apl logement a dimunier quand j’ai appelé la caf on ma expliqué que c’est a cause de ma déclaration d’impôt et elle m a fait savoir pour l’abattementj’ai appelé les impôtson m’a envoyéle lien pour corriger mais je ne sais pas comment calculer tout ça
    sachant qu’en 2021 de janvier à mai j’ai gardé 2 enfants une filles de janvier a mars et le petit jusqu’en mai le jour de mon opération les parents ont maintenu le salaire de mai à
    fin Août et depuis j’ai les indemnités
    qu’est ce que je dois déclarer comment le faire
    sachant que le garçon avait un taux horaire et la fille un autre: taux horaire 3€\h+3€indemnités journalieres et la fille 4€\h et 3e indemnités journalier
    pourriez-vous m’aider svp
    comme t calculer que déclarer jusqu’àaujourd’huije suis en accident de travail et j’ai plus d’employeur
    merci infinimentj’espère que vouss aller lire mon message

  2. De waele

    Bonjour petite question les assistantes maternelles qui on des contrats enseignants
    Pour juillet et Août on met le nombre d heure qui se trouve sur le bulletin de salaire ou on fait un lissage sur l année

  3. Thalie

    Bonjour,
    Je commence cette année mon activité d’assistante maternelle (changement professionnel).
    L’an prochain je ferai ma première déclaration en choisissant le régime fiscal spécifique. Pour anticiper les conséquences notamment sur les bourses de l’enseignement supérieur de mes filles, j’aimerais avoir confirmation que le revenu brut global qui apparaîtra alors sur mon avis d’imposition correspondra à mes revenus déclarés donc après abattement spécifique, case 1AJ (+ bien entendu ajout des mes revenus d’autres catégories, pension alimentaire…). J’imagine que oui, puisque dans le régime général il reprend les revenus salariaux après déduction et abattement, et qu’en plus le revenu initial avant abattement n’apparaît nulle part et devrait donc être recalculé à partir des cases 1AJ et 1GA (ce qui n’est toutefois pas compliqué), mais parfois les choses sont tellement surprenantes !
    Merci beaucoup pour toute l’aide que vous apportez, c’est vraiment très précieux.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous pouvez le vérifier avec le simulateur des impôts. Mais je pense que le revenu fiscal de référence va bien intégrer l’abattement (c’est d’ailleurs pour ça qu’on doit le mettre en case 1gh).
      Cordialement.

      • Thalie

        Merci pour votre retour rapide !
        Ce n’est pas pour le revenu fiscal de référence mais pour le revenu brut global que je me pose la question. Mais je n’avais pas pensé au simulateur… je vais faire ça de suite, c’est en effet une très bonne solution pour savoir.
        Merci, bonne soirée.

  4. StGo

    Bonjour
    Quand est il des arrêts maladie des Assmats ? le calcul de la réduction impôt ( option 2 ) est elle possible ?
    Merci pour votre retour

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Très bonne question. J’ai envie de penser que non mais je ne suis pas certain, il faudrait interroger le fisc.

  5. boyer

    Je suis ass mat.
    Merci vraiment pour cette explication
    Continuez je vais partager un max

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Merci!

  6. SCHMITT

    bonjour,
    je suis assistante maternelle et j’ai une question, je fais ma déclaration en ligne, et dans le tableau où est inscrit chaque enfants avec le salaire imposable et l’abattement, j’ai 3 familles où le salaire à déclarer est 0 et l’abattement est de 696,88, quand le montant est négatif, dans le salaire je met 0 ou -59,04, après j’ai 5 positifs.
    Si vous pouvez m’aider je vous en remercie
    Cordialement.

  7. Eva

    Bonjour,
    Tout d’abord, merci beaucoup pour vos précieux conseils
    J’ai une question concernant les fratries.
    Je garde 2 enfants d’une même famille, j’ai donc 2 contrats de travail en année complète, mais 1 seule Fiche de paie.
    Les horaires d’accueil des 2 sœurs sont différents selon les semaines :
    36 semaines de 25h
    16 semaines de 45h
    Comment faire pour ma déclaration d’impôts, sachant que je n’ai qu’un bulletin de salaire pour 2 enfants ? Il n’y a pas trace sur le bulletin qu’il s’agit de 2 enfants gardés et non 1!
    Merci pour votre aide, cordialement
    Eva

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      BOnjour,
      Il faudrait malgré tout faire le calcul de l’abattement en tenant compte des deux enfants. Après vous ajouterez les deux abattements et tout s’enlèvera du salaire total déclaré.
      Cordialement.

  8. MULLIER Laurence

    Bonjour,
    un grand merci pour votre vidéo très explicite, j’ai une question par rapport à mon activité que j’exerce en MAM (maison d’assistantes maternelles), est il possible de déduire les frais kilométriques (40 kilomètres par jour) ainsi que les frais de repas ?
    Par ailleurs j’ai accueilli un enfant reconnu handicapé, le taux journalier de déduction est bien de 41 euros par jour et faut il fournir un document à l’administration fiscale ?
    Je vous remercie par avance pour votre retour et temps consacré à ma demande.
    Très bonne fin de journée, bien à vous

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je pense que pour les MAM c’est différents. Je ne suis pas certain mais je me demande si vous ne devenez pas une salariée au yeux du fisc avec la possibilité de déduire les frais réels dont les km mais l’impossibilité de déduire l’abattement. Il faudrait les interroger pour être certain.

  9. Roullit

    Bonjour,
    J’ai une question par rapport aux heures complémentaires et supplémentaires. Si elles sont inférieures à 5000€ est-ce qu’il faut enlever le montant pré-inscrit sur la déclaration ?

  10. agassant

    merci beaucoup pour votre article. je m’étais trompée l’année dernière et vais pouvoir corriger ça.
    effectivement les cases à corriger, c’était pas très clair, je pensais que c’était à eux de faire le calcul en fonction de l ‘abattement indiqué en case 1ga.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous pouvez corriger la déclaration de l’année passée et celle d’il y’a deux ans en passant au formulaire papier si vous le souhaitez.
      Cordialement.

  11. Sandrine

    Bonjour,

    Tout d’abord merci pour votre article très clair. Qui m’a permise de vérifier les calculs effectué par le site top assmat sur lequel je suis.
    Néanmoins je n’arrive pas à tomber sur la même chose concernant les revenus d’heures supplémentaires exonérées. Elles sont de 76€ et 24€ ce qui fait 100€ et en remplissant les cases comme indiqué, il est écrit 369? Je ne me l’explique pas…
    Et concernant le montant perçu en chômage partiel, il faut également l’indiquer en 1AJ?

    Merci par avance de votre réponse.
    Cordialement.

  12. SERRAND Renée

    Bonjour et merci pour votre vidéo. Elle facilite vraiment les choses. Juste quelques petits points sur lesquels je me pose des questions :

    1) doit-on inscrire le salaire net imposable hors heures supplémentaires et complémentaires ? Où trouve-t’on l’exonération pour ces heures, et où le noter ?
    2) Où noter le montant de la prime versée par l’armée quand on a gardé un enfant de personnel armée ?
    3) Pour une fratrie, doit-on faire les calculs à part ou doit on cumuler les 2 ?

    Je vous remercie à l’avance de vos réponses et de votre disponibilité.
    Cordialement,

    R. .

  13. Cassin Barré

    Bonjour,
    Merci pour votre article et la video. Je pense avoir suivi à la lettre les indications mais à la fin de ma déclaration il est indiqué que mes revenus sont à 0???

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      C’est possible sur certaines situations où l’abattement dépasse les revenus; vérifiez bien quand même que tout a été déclaré correctement.

  14. Rffd

    Bonjour,
    Excusez moi mais lorsque l’on renseigne en 1AA les montants avec l’abattement, sur la page suivante un calcul automatique se fait et prend en compte la somme des abattements (colonne juste a côté) et du coup on se retrouve à déclarer 0€.
    Comme ci le salaire qu’on déclare en 1AA avec l’abattement, est une deuxième fois soustrait au montant de l’abattement.

    Ne faut-il pas mettre en 1AA le montant imposable (sans l’abattement) puisque le logiciel fait fait le calcul. Je ne sais pas si je suis claire.

    Merci d’avance.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il faut vous arranger pour qu’en 1AA figure le montant qui doit être imposé (donc après avoir enlevé l’abattement).
      Cordialement.

      • Adeline

        En fait il faut bien mettre le montant sans abattement dans la première case puis l’abattement dans la seconde et le total imposable se trouve tout en bas de la colonne et tient compte de l’abattement

  15. Seguin

    Bonsoir, j’ai voulu rentrer mes chiffres sur ma déclaration par internet. Faut il remplir la case BJ ?
    J ai rempli la’case BA et Ha
    Merci pour votre réponse

  16. FLORENCE BANNIER

    Bonjour , wahoo merci pour votre vidéo très claire, mais j’aurais une question si vous voulez bien me répondre.
    Au niveau du calcul c’est ok j’ai mes chiffres, mais je n’arrive pas à les mettre dans la déclaration
    En fait étant donné que mes chiffres sont faux je clique sur le stylo page 1 pour ouvrir le tableau page 2, tout va bien sauf la colonne heures exonérées où j’ai 4017 dans le tableau 2, je valide la page…. Je retourne page 1 tout est ok sauf cette ligne heure où le chiffre 10157 apparait !! au lieu de 4017, je n’ai malheureusement pas la main dessus et je voudrais pouvoir modifier comme c’est + que le double. D’avance merci pour votre réponse, sinon tt le reste c’est bon.Cdt Mme

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je suis dsl je n’ai pas eu ce soucis mais apparemment beaucoup le rencontre (voir les commentaires ci-dessous). Peut-être un soucis informatique. Il faudrait voir directement avec le fisc car là vraiment je ne sais pas comment vous aider, dsl.

      • Sylvaine

        Bonjour,

        Pour le problème des heures sup exonérées qui n’affiche pas le bon total, je pense avoir l’explication.
        1. Regardez si vous avez des heures exonérées saisies en 1AJ ou 1BJ. Si c’est le cas, passez les à 0.
        2. Remplissez le tableau en 1AA ou 1BA en renseignant correctement les heures sup. exonérées.
        3. Vérifiez le montant des heures sup. exonérées calculées en 1HH.
        4. Vérifiez également le détail en cliquant sur le « ? » en 1HH.

        Il y le bug suivant : si vous revérifiez le détail des heures en 1AJ ou 1BJ, même sans faire de modifications, alors vous verrez que le total et le détails en 1HH utilise ces valeurs.
        Pour « résoudre » le problème, réouvrez le détails des heures en 1AA ou 1BA, et confirmer sans modifier de valeurs.
        Le total + détail en 1HH sera bien mis à jour.

        J’espère que cette astuce permettra d’aider les personnes en galère ! bon courage à toutes et tous.

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Merci beaucoup!!

        • Nadia

          Bonjour Sylvaine, merci beaucoup pour cette astuce pour corriger le bug. Car le montant des heures exonérées s additionné avec le salaire dans le revenu de référence. Pour ma part, j ai réussi à faire la manipulation. Bonne journée

      • Sonia

        Bonjour, tout d’abord merci pour cet article et cette vidéo.
        J’ai une petite question concernant le calcul, dans vous exemples vous parlez de salaires perçus auxquels on ajoute les indemnités. Faites vous référence au « salaire net payé » (=salaire perçu sur le compte bancaire de l’assmat ), ou au « salaire net déclaré » (n’incluant pas les indemnités entretien etc…) , ou plutôt au « salaire net imposable (tenant compte de l’exonération fiscale) » (mention écrite sur mes fiches de salaires Pajemploi. Je lis partout que c’est le salaire net imposable.
        Si c’est le cas alors « salaire net impossible » s’agissant du salaire net payé par votre employeur auquel s’ajoute la partie non déductible de la CDG et de la CRDS soumise à l’impôt sur le revenu (définition du site pajemploi) alors ce salaire net imposable compte déjà les indemnités d’entretien, de repas … donc pourquoi devons nous ajouter les indemnités au salaire net impossible ou au « salaire perçu » les incluant déjà, ne devrions nous pas prendre comme référence le salaire net déclaré (n’incluant pas les indemnités) auquel on ajouterait CSG+RDS non déductibles ainsi que les indemnités.
        Les indemnités entretien et repas étaient importants sur une année calendrier, cela fait une différence assez important, ainsi pourriez-vous m’éclairer svp.
        Merci d’avance pour votre retour et désolé si la question n’est pas perturbante mais ayant un doute je préfère avoir l’avis d’un expert 🙂

  17. Hana

    Bonjour, merci pour toutes les détails bien expliquer que vous nous donner. Ma question est la suivante. Je garde un enfant en périscolaire, peut d’heures de garde . La somme de l’abattement pour cet enfant est supérieur au salaire perçu,dance je déclare 0 Pour lui . Mais lorsque je remplis le tableau des salaire des abattements par internet , le résultat après abatement n’est pas le même que j’ai trouvé sur le papier car le résultat négatif pose problème. Est ce que vous pouvez m’expliquer comment il faut faire dans des cas comme ça SVP.merci beaucoup

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      A priori il faudrait dissocier chaque enfant et bien retenir 0 en non le montant négatif pour le cas périscolaire afin que le négatif ne s’impacte pas sur le positif des autres. Maintenant, je ne sais pas si vous risquez grand chose à tout grouper. Cordialement.

  18. COMBE

    Bonjour,
    Quel est le montant mensuel à prendre ? Impot sur le revenu avec exonération ou le salaire brut ?

  19. Palacio

    Bonjour, je garde une petite des fois 8h et des fois moins comment dois je faire pour le calcul des jours?
    Merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Normalement il faut faire un prorata selon les h de gardes pour chaque journée malheureusement ce qui complexifie encore la chose.
      Cordialement.

  20. Paoli Francoise

    Bonjour je suis Assistante Maternelle et je patauge un peu je voulais savoir quel montant prendre sur le bulletin de salaire Est-ce que je suis est-ce qu’il faut prendre le salaire nette imposable tenant compte de l’exonération fiscale ou le net à payer avant l’impôt sur le revenu-moi tous les mois sur mes bulletins de salaire j’ai le prélèvement à la source

  21. Cédric

    Bonjour et merci pour votre démonstration très claire.

    Je voudrais savoir si le calcul de l abattement se fait à l année où au mois?
    Je m’explique si pour le moi de janvier j ai touché 400€ et que l abattement est de 500 € et que pour le mois de février (je n ai pas fait de journée de + de 8h) j ‘ai perçu 400€ et que l abattement est de 300 €
    Est-ce que je déclare 0€ ou 100€
    Merci d avance pour votre réponse.
    Cordialement.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Alors là c’est une excellente question. J’aurais envie de dire par mois mais dans la réalité on fait de l’annuel sans qu’on risque grand chose je pense.
      Cordialement.

    • Bourget

      Bonjour
      Au sujet des heures complémentaires sur ma déclaration d’impôts j ai 0 juste avant de valider ma déclaration il marsue 2948 hrure complémentaires vous pouvez m expliquer svp
      Cordialement

      • Amghar

        Bonjour,merci pour les explications mais j ai un doute il est noté sur ma feuille d impot 10000 euros,mon abattement est de 6200 euros et quand je fais les calculs le montant a déclarer est de 3700 euros ducoup je note mon abattement et pour le salaire je corrige je mets 3700 ou bien je déduis l abattement sur la somme noté sur ma déclaration?j espère que j ai été clair

  22. Leroy

    Bonjour , est il possible de retrouver le tableau pour les impôts sur l année dernière et pour 2019 ? Car en faisant mes calculs je me suis aperçu que je mettais sûrement trompé. Merci d avance pour votre réponse. Cordialement.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé je ne l’ai plus. Il faut regarder la valeur du SMIC sur l’année concerné et procéder comme indiqué dans l’article.
      Cordialement.

  23. CHANTOISEAU VERONIQUE

    Bonjour,
    J’ai une question concernant le calcul de l’abattement fiscal :
    Je garde un enfant au forfait soit: 201 heures par mois sur 22 jours . l’Abattement fiscal est de 3 fois le smic horaire =30.75 € mais on le multiplie par le nombre de jours de garde réel ou par le nombre de jours mensualisé 22 jrs ?
    Merci pour votre éclairage.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      On retient le nombre de jours de garde réel.
      Cordialement.

  24. Fatiha

    Bonsoir
    Les parents me fournissent les repas mais dans vos textes, ils dise qu’il faut les ajouter, faut-il les additionné au revenu imposable et modifier le montant pré-remplie avant de soustraire l’abattement
    C’est ma première déclaration et je suis un peut perdu
    Cordialement

  25. THAS

    Bonjour Mr Diringer,
    C’est bien de penser à nous.
    Je me permets de vous contacter car lorsque je vais sur le tableau pour rectifier la case 1BA, j’enregistre l’abattement pour chaque famille (comme vous l’indiquez sur la video) cependant le total recalculé en case 1BA ne correspond pas du tout à mon calcul, il est inférieur de mille euros, mais bien-sûr, en 1HA l’abattement est bon. Je ne peux me permettre de faire la déclaration en 1 BA car j’ai une autre activité professionnelle et la distinction entre les deux activités me semble utile (vis à vis de l’abattement). Je suis sûre de mes chiffres car je travaille avec 2 tableurs différents pour contrôler mes résultats. Avez-vous entendu parler de ce problème? De même, il est impossible de corriger le montant de l’exonération des heures supplémentaires (case 1HH), si je les rectifie sur le tableau, elle se cumule avec la somme initialement pré-enregistrée. C’est une incompréhension totale par rapport au montant enregistré. Nota, j’ai lu vos articles et écouté vos videos. Si vous pouvez m’éclairer….. je ne serai plus dans l’obscurité fiscale. Merci de votre attention

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Me concernant je n’ai pas eu de soucis et je procède comme expliqué dans la vidéo et tout marche. Par contre j’ai déjà eu un message similaire au votre dans la journée… autant si je n’en avais qu’un je dirais que vous vous trompez, autant sur le deuxième en 2h je me demande si ce n’est pas un bug du logiciel.
      Me concernant je ne peux pas vous en dire plus vu que je ne peux pas voir le bug. Je peux vous proposer une visio mais je facture mécaniquement 1h : https://www.corrigetonimpot.fr/formation-et-coaching-par-telephone/
      Sinon avec la messagerie sécurisée vous pouvez envoyer un message en ligne et s’ils constatent le bug ils vous répondront surement.
      Cordialement.

    • GRIMOULT

      bonsoir, j’ai rencontré les 2 problèmes dont vous parlez! pour les heures sup, en fait il ne faut pas les ajouter dans le tableau de modification car elles sont déjà prises en compte.
      pour les 1000 euros d’écart, ne serait-ce pas les IE et IR non cumulés dans les revenus globaux d’imposition car pour moi c’était le cas. Voilà! si cela a pu vous aider! Isabelle

  26. Blondel

    Bonjour, merci pour cet article. Je suis assistante maternelle.
    Pour les repas fournis par les parents employeurs je dois compter une estimation de frais de nourriture comme avantage en nature pour effectuer mon abattement forfaitaire. Mais comment le noter dans la déclaration en ligne. Dois je le rajouter dans le salaire net imposable c’est à dire rajouter dans la case revenus ? Et l’indemnité d’entretien aussi ? Si oui, il faut que je modifie d’abord la case revenus imposable et ensuite l’abattement ? Merci

  27. Blond

    Merci beaucoup pour ces renseignements très bien fait et précieux.
    C’est un plaisir de vous lire.

  28. Bérénice

    Bonjour,
    Merci pour cette vidéo d’explications, mais qui n’est peut-être pas assez précise….En effet, les assistants maternels qui ne fournissent pas les repas, car c’est l’employeur qui le fournit , l’assistant maternel est tenu de déclarer en plus du revenu connu des impôts, un montant fictif des repas sur l’année (en lien avec l’employeur). Comment cela se passe pour la déclaration puisque par exemple, la somme notée aux impôts est de 26 000 euros (ils ne peuvent pas connaitre le montant du repas évalué). Avec cette obligation, je dois ajouter aux 26 000 le montant par enfants de ce repas fournit par chaque employeur. On va dire dans cet exemple 1000 euros pour tout les employeurs. Cela me donne la somme de 27 000 euros sur lequel je vais calculer mon abattement. Donc l’abattement trouvé va se déduire sur le site des impôts sur 26 000 euros mais pas des 27 000 euros que j’ai calculé. Du coup, au lieu d’avoir 7 000 euros à déclarer, on se retrouve avec 6 000 euros.
    Comment fait- on ?
    Ai-je été assez claire ?
    Merci à vous pour un retour.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je n’ai plus la règle en tête. Mais je suis quasiment certain d’avoir déjà fait la recherche lors d’un précédent commentaire et je pense que la réponse figure dans un des commentaires passés.

  29. Blocquel AS

    Bonjour
    Merci pour votre article et video cela est top
    J’ai des d’informations divergentes sur les jours d’abattement d’une assmat
    L’Urssaf indique de prendre tous les jours déclarés y compris les jours de cps et de mon cote je ne faisait pas d’abattement sur mes cps car je ne travaillais pas.
    Quelle est la loi sur ce sujet?
    Merci d’avance

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé sur ce sujet précis je n’ai plus la règle en tête. Vous pouvez regarder le texte officiel que j’ai mis à la fin de l’article et vous y trouverez peut-être la précision.

  30. Véronique NAVARRO

    Bonsoir, je suis assistante maternelle et je trouve votre article très intéressant.
    Auriez-vous des tableaux pour me permettre de calculer les impôts pour chaque enfant ?
    Merci.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Non désolé, j’essaierai de faire un simulateur pour les années suivantes.

  31. Lamblin

    Bonjour
    Je suis assistante maternelle mais en crèche familiale et lorsque les enfants ne viennent pas je suis quand même payé
    Du coup je ne sais pas trop comment faire mon calcul
    Merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Alors je ne suis pas certain mais je pense que l’abattement ne vous concerne pas car il est là pour « compenser » le fait que l’assistante maternelle met toute sa maison à disposition pour le travail. Vous pouvez écrire au fisc pour vérifier. Je pense qu’en revanche vous pouvez déduire les frais relatifs aux salariés : https://www.corrigetonimpot.fr/comment-deduire-frais-reels-impots-salaire-kilometre-repas/

  32. corinne

    Bonjour, le montant de mon revenu imposable est nul (et donc 1AA=0) car l’abattement supérieur aux revenus et ce montant est reporté automatiquement. Est-ce normal ? et génant ?
    Merci de votre aide .

  33. Sylvie Spera

    Bonjour, en 2021 on devait déclarer la CSG et CRDS non déductibles comme revenus en plus des salaires et indemnités d’entretien. Cette année la case n’apparait plus sur la feuille d’aide au calcul des Impots. Ce nest plus à déclarer ?
    Merci de votre réponse et de votre aide précieuse.
    Cordialement,
    Sylvie

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      A ma connaissance rien n’a changé à ce niveau. Auriez vous un lien vers cette feuille d’aide pour cette année et pour l’an dernier afin que je vois ce qui aurait changé?
      Cordialement.

  34. grellier

    Bonjour
    Depuis des années je calcule mon abattement pour chaque enfant en garde.
    Sur PAJEMPLOI on trouve une rubrique « consulter mon cumul imposable » et une autre rubrique « consulter mon abattement fiscal »
    Est ce que je peux utiser ces chiffres pour ma déclaration d’impot
    (Pour info avec pajemploi ça me fait moins à déclarer que mes calculs

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé personnellement j’ai toujours fait à la main et je n’ai pas encore regardé sur pajeemploi cette nouvelle option. Ce serait une super avancée. Si la différence entre vos calculs et l’abattement automatique est minime alors retenez le montant automatique. On vient d’avoir un ajustement qui permet d’utiliser un abattement légèrement supérieur à partir de septembre et je mets l’article à jour.
      Cordialement.

      • N

        Bonjour,
        Je viens de faire des calculs. Je suis perdante de peu certains mois et de beaucoup d’autres mois. Faites les calculs pour comparer. Gardez vos calculs d’une année à l’autre pour vous aider la prochaine fois.
        N

  35. HOUZET

    Bonjour,
    En ce qui concerne la ligne 1HH (je suis déclarant N°2, je suis mariée) pour les revenus d’heures supp exonérées.
    J’avais cumulé toutes les sommes indiquées sur mes fiches de paie (ligne Montant de l’exonération au titre des heures complémentaires et majorées) mais je ne trouve pas du tout la même somme que les impots (Moi 74€ et eux trouvent 1100€).
    Il est vrai que j’ai fait environ 110€ supp dans l’année.
    Je n’arrive pas à corriger cette ligne et je ne comprends cette différence.

  36. GUITTON

    Bonsoir j’ai débuté en tant qu’Ass Mat en juillet 2021 . L’abattement semble tout de même intéressant , je garde 4 enfants ai-je un montant limité à « abattre » par enfant ou pas ? De plus à priori en ligne l’abattement se déduirait automatiquement une fois celui-ci renseigné, cela devrait donc modifier mon revenu annuel ? Vous remerciant par avance.

    Cordialement
    Aurélie

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il n’ ya pas de plafond, il faut respecter les règles de calcul données dans l’article et vous pourrez déduire le montant trouvé. Pour la déclaration il faut procéder comme je l’explique en corrigeant le montant déclaré et en indiquant l’abattement appliqué dans la case.
      Cordialement.

  37. Davico

    Bonsoir,
    Je suis assistante maternelle (déclarant 2), j’ai corrigé les montants et remplir la déclaration est un vrai casse-tête !
    J’ai revu les salaires versés car mon calcul est plus favorable. J’ai donc modifié mon total de salaire perçus dans la case 1BJ pour obtenir le montant conforme à mon calcul (10402€), j’ai procédé en renseignant 5 lignes correspondant à chaque employeur.
    Pour l’abattement, j’ai mis 0 dans les 2 premières lignes car l’abattement était supérieur au salaire à déclarer.
    Sur les 3 dernières lignes, j’ai ajouté l’abattement au salaire perçu afin d’obtenir le bon total des salaires. Il n’y a aucune logique dans ce que j’ai fait, j’ai juste œuvré pour obtenir une déclaration conforme à mon attente.
    Pour autant, cette modification n’entraîne aucune modulation à la baisse de l’impôt à payer, celui-ci reste inchangé, ce qui échappe à toute logique.
    Pouvez-vous m’éclairer afin que je puisse corriger ma déclaration au mieux de mon intérêt s’il y a lieu ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Difficile à dire sans étudier la déclaration. Concrètement le montant en 1BJ est celui qui va servir à calculer l’impôt et le taux à la source. En 1HA ou 1GA, c’est un montant informatif mais qu’il faut déclarer quand même (à savoir montant de l’abattement).

  38. CHEMIT Isaline

    Je suis assmat, mère célibataire avec 2 enfants à charge ( 14 et 17 ans) je suis non imposable, dois je faire le calcul de l’abattement en détail? Y-a t-il un crédit d’impôt.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je vous conseille de le faire car même si l’impôt est à 0, votre revenu fiscal sera plus faible ce qui permet des aides plus fortes ou moins d’impôt foncier.
      Cordialement.

  39. benoist

    bonsoir
    faut il bien indiquer la somme totale revenu imposable et la somme totale de l’abattement ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Dans la case 1AJ vous indiquez le montant après avoir enlevé l’abattement (donc un chiffre faible) et dans la case abattement vous mettez le montant de l’abattement comme expliqué au début.
      Cordialement.

  40. Laurence

    Bonjour
    Merci pour les explications
    J’ai besoin de précisions. Le montant des salaires à déclarer est bien celui qui comprends aussi les indemnités d’entretien ?
    Lorsque le repas est fourni par les parents nous avons un calcul à faire ,ces chiffres ne sont pas à reporter sur la feuille d’impots?ils servent bien seulement au calcul des abattements?
    Merci de votre réponse
    Ps : si je peux me permettre ,pour celles et ceux qui cherchent des imprimés pour le calcul, j’en ai trouvé un facile à remplir

  41. Laffitte

    Bonjour,
    Je souhaiterez avoir le calcul d’abattement des assistantes maternelle avec excel. Merci

  42. Laffitte

    Bonjour,
    Je souhaiterez avoir le calcul d’abattement des assistantes maternelle avec excel. Merci

  43. Ramé marie

    Bonjour je suis assmat et j’ai bien compris les calculs que je pratique depuis plusieurs années .J’ai une question maintenant paje emploi calcul les montants d’abattement fiscal pour chaque employeur ainsi que la rémunération déclarée total par mois. Si j’additionne toute mes rémunérations totale de l’année (salaire net déclarée y compris indémnitées) auquel je déduis le montant totale des montants des abattements fiscal donné par paje emploi est ce que cela va me donner le montant à déclarer dans la case 1AJ OU 1AA ?
    cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Cela n’a pas d’importance, les deux cases sont similaires. Normalement 1AA mais c’est pareil en 1AJ.Vérifiez bien que l’abattement donné par PAJE correspond à ceux calculés dans mon article.
      Cordialement.

      • Isabelle Michon

        Bonjour faut’il laisser 0 dans la case 1 AJ, si j’ai rempli la case 1 AA et 1 GA.

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonjour. Oui tout à fait.
          Cordialement.

  44. Hospice

    Bonjour je suis assistante en crèche familiale donc dois-je ajouter l’indemnité kilométrique qui est 7.34£ pour chaque enfant qui est au total 3. En vous remerciant ou j’attends de voir le préempli.

  45. Legueux

    Bonjour je garde deux enfant les parent me donne que les frais entretien comme faire le calcul pouvez vous m’expliquer merci madame legueux assistante.

  46. NICOLAS

    bonjour, j’ai plusieurs enfants en garde, pour mes calculs dois-je prendre les salaire nets imposables (car visiblement il n’y a plus à y rajouter les différentes indemnités comme entretien ,repas etc) et les additionner puis calculer l’abattement pour les impots de 2021.
    AVANT je prenais LE NET IMPOSABLE auquel j’ajoutais les différentes indemnités qui n’étaient pas comprises et je faisais un total et j’appliquais l’abattement.
    AI-JE RAISON ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il faut prendre le salaire net imposable et aussi ajouter les indemnités non comprises dedans comme je l’explique au début du paragraphe 3 nommé « option 2 etc… ». Cordialement.

  47. sammartino cathy

    Bonjour,

    Je suis assistante maternelle, serait il possible d’avoir un tableau à remplir avec les calculs pour déclaration d’impôt.
    Merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Pour le moment je n’ai pas le tableau 2022. Si jamais quelqu’un me l’envoie, je le mettrai en ligne sur cet article.
      Cordialement.

  48. Anne-Sophie

    A compter du mois d’octobre, ne faut il pas prendre en compte un SMIC horaire de 10.48 E

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je me suis posé la question en mettant à jour l’article. Jusqu’ici, tous les sites spécialisés restent sur le barème au 1er janvier 2021 et je ne vois rien dans les textes qui permettraient de prendre celui du 1er octobre. Si cela change je mettrai à jour l’article mais pour le moment je maintiens ma position sur ce seuil pour les assistantes maternelles.
      Cordialement.

  49. peltier

    Bonjour
    A l heure actuelle je mets mes frais kilométriques avec le forfait entretien, dois je les séparer ?
    Et doit on déclarer nos frais kilométriques comme un avantage comme les frais d’entretien ?

    merci de votre réponse

    Céline P

  50. LOUIS

    J’ai vu que le smic a augmenté au 1er octobre 2021 de 10,25€ à 10,48 €.
    Peut-on changer le calcul de l’abattement pour les 3 derniers mois ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je me suis posé la question en mettant à jour l’article. Jusqu’ici, tous les sites spécialisés restent sur le barème au 1er janvier 2021 et je ne vois rien dans les textes qui permettraient de prendre celui du 1er octobre. Si cela change je mettrai à jour l’article mais pour le moment je maintiens ma position sur ce seuil pour les assistantes maternelles.
      Cordialement.

  51. ED

    Bonjour, je suis assistante maternelle, la moitié de mon logement est entièrement dédié aux enfants que je garde, puis je déduire ce pourcentage (loyers, factures, taxes, etc…) de mes impôts ? Cordialement. E.D.

  52. Montage

    Bonjour, il ne faut compter que les jours réels de présence ( pas les congés payés? ni la régularisation si fin de contrat)Merci

  53. Guiolard irene

    Bonjour
    Pour ma garde à temps plein d’une adulte en situation de handicap, comment se passe le décompte forfaitaire.
    Merci pour votre article
    Cordialement
    Iréne guiolard

  54. lorca

    Bonjour
    Merci pour ces explications très claires . Rajouter 4,90 € du repas fourni par les parents n’est pas un mode de calcul juste pour les assistantes maternelles, ce n’est pas nous qui profitons du repas on ne fait que le donner . Par curiosité j’ai fait l’ancien calcul et j’aurai du déclarer 1743 € en moins !!!!!!

  55. Françoise G.B.F.

    Bonjour
    Je ne vois nulle part fait mention du fait que l’on doive aussi ajouter au montant total avant calcul de l’abattement la CSG +RDS non déductibles. Est ce que ce montant ne s’ajoute plus???

    Merci

  56. pichon

    Bonjour je suis assistante familiale , j’utilise mon véhicule pour l’enfant que je garde tous les jours pour tous les rendez vous et cette année (en 202 0) j’ai eu 7000 eur de réparations sur mon véhicule, puis je mette cette somme sur ma feuille impot (frais réel usure véhicule) sachant que je ne met pas les frais kilométrique car une grande parti m’est remboursé par mon employeur.
    Merci pour votre retour et félicitation pour votre site et vos vidéos sur youtube c’est top.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je n’ai jamais eu le cas mais j’ai envie de dire non sans être certain. Il faudrait interroger le fisc. Si quelqu’un a la réponse?
      Cordialement.

  57. Peltier

    Bonjour

    Il n’y a pas de case 1Aa

  58. Petit Carole

    Bonjour je voudrais recevoir la feuille pour pouvoir remplir celle ci pour mon abattement je suis gardienne d’enfants à domicile je n’arrive pas à avoir le service par téléphone merci cordialement

  59. Muriel

    Le souci c’est que cette année la dénomination des cases a changé. pour moi c’est maintenant 1BA et l’abattement est en 1HA. on ne peut plus modifier le montant global inscrit par les impôts et fourni par pajemploi. Il faut pouvoir modifier par famille … je crois ! à cela s’ajoute le chômage partiel du 1er confinement, ainsi que les revenus d’heures sup exonérées !!!! un vrai casse tête ! je ne sais même pas encore comment je vais remplir !!!

  60. Michel tarissan

    les cases 1AJ et 1AA doivent etre remplie?identiquement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      BOnjour,
      Non de mémoire si vous remplissez les 2, le fisc va cumuler le tout et vous serez doublement imposée. Il faut remplir l’une ou l’autre.
      Cordialement.

      • Michel tarissan

        pour info j’ai simulé les deux options et on est bien obligé de remplir ces deux cases identiquement pour avoir l’impot correct qui le confirme avant la signaure,en faisant ainsi et ayant . sensiblement les memes revenus qu’en 2019 je vais payé sensiblement le meme impots,.soit pas grand chose
        suivant la methode de saisie on peut passer d’un impot de 210 euros mensuel à130 annuel

      • Michel tarissan

        oui exact ne tenez pas compte de mon dernier mail que vous pouvez annuler,cela veut dire qu,il faut corriger la case pre remplie avec le stylet et ainsi apparait le salaire moins l’abattement
        merci

  61. Ger

    Bonjour,
    Pour faire le calcule de l’option 2 le montant de 30,45 est le même pour toute les assistante maternelle ?
    Je pensais qu’il fallait prendre le taux horaire pour ce calcul soit 3.40 de l’heure ×3 ?

    De plus les salaires a auditionné sont les salaires net avec frai d’entretien et repas ?
    Merci de votre aide

  62. hamon

    bonjour
    faut il declarer les heures réel ou les heures indiquer sur les bulletin de salaire de la paje
    merci

  63. jomain

    bonjour
    ou doi je placer l indemnisation de 80pour cent de l activite partielle, mois avril pour covid
    je lecompte avec les autres mois pour l abattement forfaitaire ou non
    merci

    • Deborah

      Bonjour,
      En ce qui concerne les ressources suite à chômage période COVID, Il est donc obligatoire de les déclarer en se référant aux cases 1AP à 1DP pour les allocations de chômage total, et aux cases 1AJ à ADJ en cas de chômage partiel.
      Bonne soirée.

      • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

        Merci pour vos retours!

  64. Stéphane

    Merci pour cet article très clair, sur un mode de calcul qui est un véritable casse-tête lorsque l’on s’y frotte la première année … 🙂

    J’ai un affreux doute en lisant les BS de PAJEMPLOI, pour calculer le montant total des salaires, pour faire le calcul de l’abattement je pense qu’il ne faut pas partir de la ligne net imposable de la ligne de PAJE-Emploi car celle ci inclus les indemnités mais retranche une exonération dont on ne sait pas comment elle pourrait être calculée.
    Je pense plutôt qu’il faut partir de la ligne Salaire net déclaré (y compris indemnité)

  65. Carine

    Bonjour je suis en plein dans mes calculs pour les impôts et je viens de voir dans le magazine « Assistante maternelles magazine  » que si l’accueil a été suspendu lors du premier confinement on ne peut pas appliquer l’abattement ! C’est à dire que pour le mois d’avril je n’ai pas eu les enfants, les parents m’ont payé normalement en déclarant mes jours d’activités mais je ne peux faire aucun abattement pour ce mois là ni pour une partie du mois de mars et du mois mai. Ce n’est pas du tout à notre avantage. A cause de cela je déclare pour la première fois une somme alors que d’habitude je suis à 0 Est ce bien cela la règle ? ou bien les informations sont erronées ?. .. Merci j’espère que j’ai été clair dans mes propos

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      J’avoue ne pas avoir étudié la question. Est ce qu’ils citent un texte ou leur source? Il est vrai que cet abattement est créé spécifiquement pour tenir compte des aspects particuliers à ce métier et ça paraîtrait alors logique qu’il ne s’applique pas pour la période sans accueil mais bon… de là à le faire juste pour la période spécifique… C’est déjà compliqué mais là ça deviendrai encore plus improbable avec l’obligation d’appliquer un prorata selon les confinements.
      Cordialement.

  66. LAETITIA

    Bonjour, je suis assistante maternelle en horaires atypiques . Pour chaque contrat j’ai des horaires différents, avec le même enfant je peux faire des journées de 8H mais aussi 5H ou encore 6H ou plus . Comment puis je faire mon calcul avec autant de variation d’heures . Dois je faire une moyenne d’heure . ? Merci

    • Deborah

      Bonjour,
      Je pense qu’il faut calculer le nombre de journées à 8h puis le nombre de journée à 5h et le nombre de journée à 6h par mois et faire le calcul suivant pour les journées de moins de 8h : nbre enfant * 30,45€ * nbre de jour de garde *(nbre heure/8). En tout cas, c’est ce que j’aurai fait 🙂

  67. François

    Bonjour, que doit on faire de la case 1HH concernant les heures supplémentaires complémentaires ? Est-ce que cela concerne aussi les assistantes maternelles qui choisissent déjà de profiter de l’abattement spécifique assistante maternelle?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      De mémoire il me semble que les assistantes maternelles sont exonérées d’impôt sur les heures supplémentaires et que cet aspect est déjà géré par Pajeemploi ce qui fait que le net imposable est déjà indiqué sans tenir compte des heures supplémentaires.
      Cordialement.

      • Buisson

        Bonjour,nous devons quand même déclarer les heures complémentaires et supplémentaires exonéré comme tout le monde. Et les montants transmis par pajemploi sont faux car il font un calcul approximatif sur le nombre d’heures mensualisés et non pas le réel. Donc ils font même l’abattement sur les jours et heures non travaillés.

  68. Buisson

    Bonjour,
    Question concernant les Heures supplémentaires
    Qu’est ce qu’on doit déclarer exactement ?
    Le montant BRUT des heures sups
    Le montant NET-l’exonération des charges +scg rds déductible
    ou montant brus x0.9832 pour trouver le net ?
    Merci

  69. BATON

    Merci pour ces infos qui sont parfaitement claires, en effet quand il s’agit de déduction on est parfois dans le flou…et nous assistances maternelles on est parfois laissé pour compte…merci merci

  70. Emeline

    Bonjour,
    Et le chômage partiel, vous le déclaré dans quelle case?
    Merci d’avance

    • Deborah

      Bonjour,
      En ce qui concerne les ressources suite à chômage période COVID, Il est donc obligatoire de les déclarer en se référant aux cases 1AP à 1DP pour les allocations de chômage total, et aux cases 1AJ à ADJ en cas de chômage partiel.
      Bonne soirée.

  71. Deborah

    Bonjour,
    Je vous remercie pour cet article très clair. Avec vos exemples c’est vraiment très parlant.
    Par contre, je voulais m’assurer d’une chose par rapport aux indemnités de repas. Vous dites/le fisc dit :
    « A noter que si ce sont les parents qui fournissent les repas, le fisc impose de les comptabiliser aussi. Le repas est évalué à 4.90 € par jour de garde pour la déclaration 2021 des revenus 2020. » ça veut dire que quand le parent apporte le repas on comptabilise 4.90€/jour et par enfant et quand c’est la nounou qui fait le repas, vu qu’elle perçoit une indemnité on ne comptabilise rien puisque c’est déjà dans les salaires globaux (salaires + indemnités). C’est bien ça ?
    Je vous remercie.
    Cordialement,

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      NOn il me semble que le texte dit que quand le parent amène, on peut mettre le montant que vaut réellement le repas mais que comme c’est très compliqué à faire, le fisc accepte qu’on mette 4.9. € à la place. Du coup on peut comptabiliser 4.9 € quoi qu’il se passe.
      Cordialement.

      • Deborah

        Bonjour,
        Merci pour votre réponse.
        Ce qui veut dire qu’à la somme forfaitaire de 30.45€ je peux ajouter les frais de repas de 4.90€/ jour et par enfant qu’il soit amené par le parent ou non ?
        Merci encore.
        Cordialement,

        • Yann

          Absolument pas !!!
          Les repas fournis par les parents sont considérés comme des avantages en nature et l’assistante maternelle est imposée dessus. Les 4,90€ c’est l’estimation de base de la valeur de ce repas (si 3 repas par jour, c’est 3 x 4,90), ce n’est absolument pas à déduire, bien au contraire.

          • Buisson

            Bonjour, du tout
            Que le repas soit fournis par l’assmat ou le parent, il est a rajouter au revenu imposable
            Si le parent fournit il doit faire une estimation de l’indemnité journalière de repas, donc tous les repas compris et faire une attestation avec le montant par jour , nombre de jours et montant total
            S’il ne fait pas cette estimation , le fisc comptera un montant forfaitaire journalier de 4€90 Par jour d’accueil

          • Deborah

            Bonjour,
            Après renseignement auprès des impôts ce n’est pas 4.90€ x par repas mais 4.90€ par jour. Bonne soirée.

      • Guillaume

        Bonjour .

        Mais comment (diable) le repas fourni par les parents À et POUR l’enfant (et non POUR l’assmat) peut il être compté comme du revenu pour l’assmat ? En effet quand le repas est fourni par les parents pour l’enfant cela ne concerne en rien (les revenus de) l’assmat qui se contente de le donner à l’enfant (contre rémunération payée à l’heure de travail vu que cela en fait partir), elle ne bénéficie pas de ce repas car c’est celui de l’enfant …
        Ainsi avez vous des sources réglementaires à citer quant aux dires que vous avancez ? (Ce n’est pas une
        attaque personnelle mais pointer les sources réglementaires est un minimum sinon chacun peut dire ce qui lui chante, les conseilleurs n’étant généralement pas les payeurs) .

        Merci .

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonjour,
          Le texte en vigueur est joint à la fin de l’article, il suffit de le lire. Alinéa 310 de mémoire pour les frais de repas si vous ne voulez pas chercher!
          Cordialement.

  72. LE BIHAN

    bonjour.je suis ass mat et j’ai des heures complémentaires comment les déduires? MERCI

  73. Corinne

    Bonjour
    Quelle méthode est conseillée quand, suite à la perte d’un contrat, nous touchons des indemnités polemploi en plus de notre revenu ?

  74. SORAYA

    Bonjour,
    je fais la déclaration de ma mere. elle est en négative.
    enfant 1 : 1338
    enfant 2 : 516
    enfant 3 : -1892
    total a déclarer : -36 au lieu de 8444.

    j’ai corriger la case 1AA en mettant :
    enfant 1 : 1338
    enfant 2 : 516
    enfant 3 : 0

    pour la case 1GA que dois je mettre?
    dans l’attente d’une réponse je vous remercie de votre retour,
    cdlt,

    • Buisson

      Son négatif est énorme. Il y a sûrement une erreur dans ses calculs. Elle ne doit faire l’abattement que sur les jours réels d’accueil et non pas sur les jours mensualisés. Les congés payés non plus ne sont pas soumis à abattement.

  75. LEBEAU

    Bonjour,
    Ma femme est assistante maternelle, cette année le montant de ces revenus est en grisé (1BA). A côté il y a un crayon qui ouvre un tableau avec le détail par enfant gardé. Si je modifie les montants il y a un message en rouge « Êtes-vous sûr de vouloir diminuer le montant transmis par votre employeur ou caisse de retraite à l’administration fiscale ? Si vous confirmez, un agent sera susceptible de vous contacter afin de justifier vos modifications. Merci de vérifier votre saisie. »
    Y a t-il eu une modification de la législation, ai-je vraiment le droit de modifier les montants.
    Merci d’avance pour votre réponse.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Non rien n’a changé; ce message existait déjà l’an passé et vient dès qu’on modifie une case.
      Cordialement.

      • Anonyme

        Bonjour.
        Même souci pour moi. Vous dites que le message existait déjà l’an passé. Or l’année dernière il était possible de modifier la case 1BA sans avoir à modifier le détail pour chaque employeur.

        • Michel tarissan

          exact,pour declarer cette année et que l’on a que des revenus d’assistante maternelle la ligne AA c’est la difference entre le salaire et l’abattement la ligne pré rempli par les impots des revenus particulier employeur ne doit plus paraitre ce n’est qu’en faisant ainsi que l’on retrouve un impot correct et sensiblement identique aux années précédentes dans mon cas j’ai du faire ansi

  76. Muzard

    Bonjour monsieur
    Je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre article qui sera utile à beaucoup d’assistante maternelle À leur domicile agréé par le conseil général de l heure département pour faire nos déclarations fiscal toujours très compliqué dans notre profession. Je m’interroge toutefois sur un élément qui me paraît pas tout à fait juste pour lequel en tout cas je m’interroge énormément !
    Il s’agit de la somme de quatre euros et quelques sur les indemnités de repas même fourni par les parents ? ? Comment voulez-vous déclarer une somme d’argent que nous ne recevons pas il me semble qu’il s’agit d’une fausse déclaration !!!À la base c’est indemnité été et reste à verser aux assistantes maternelles qui se déplace au domicile des parents il s’agit pour elle dans ces cas là d’une indemnisation Pour leur repas en ce qui nous concerne nous mangeons au propre et le repas est fourni par les parents pourquoi serions-nous pénalisé ? ? Le repas que je donne à un enfant fourni par ses parents ne rentre pas dans mon porte-monnaie !!!! Devons nous le facturer réellement aux familles mais là je crains que nous soyons nombreuses a aller pointer aux ASSEDIC
    Peut-être qu’il y a matière à réflexion
    Cordialement

  77. Montaner Annie

    Bonjour
    Dans le calcul de l’abattement des assistantes maternelles, faut il ou pas prendre un compte le nombre de jours des congés payés.
    Exemple: 220 jours de garde d’enfant sur 11 mois ou 240 jours de garde d’enfant sur 12 mois (y compris le mois de congés payé)
    Cordialement

  78. Béatrice

    Bonjour,
    assistante maternelle je garde 3 enfants mais avec pour chacun d’eux des horaires différents .
    Il arrive que j’ai des journées de 5h d’autres à 4h et aussi certaines 2h. Comment faire pour calculer
    le prorata de jour travaillé pour les impôts .Merci.
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il va falloir dissocier les heures pour chaque enfant et appliqué le calcul comme je l’indique dans l’article. C’est malheureusement très pénible mais le système de l’abattement marche ainsi.
      Cordialement.

      • Sandy

        Bonjour,
        Tout d’abord un grand merci pour ces explications claires!!
        Quel soulagement de comprendre enfin!
        Juste une petite question par rapport au net et au brut.
        Quand on additionne les salaires +ie+repas+congés payés; nous sommes bien en net .
        Puis on calcul les heures ou jours à déduire en brut? Les 30.45euros sont en brut?
        Donc il faut les convertir en net avant de les déduire aux salaires?
        Je vous remercie pour le temps accordé.
        Cordialement.

      • Fischer

        Bonjour
        J’aimerai SVP une précision sur les heures complémentaires et supplémentaires comment les déclarer en partant de notre Brut exemple 19,44€ que doit on déclarer dans la case 1HH ?
        Quelle est la méthode de calcul à faire ?
        SVP MERCI

  79. Claire-Line Lefrancois

    Bonjour,
    Comment calcule t on le nombre de jour travaillé, chaque fiche de paye résume le nombre de jour (x le nombreux d’enfants) mais il y a forcement des jours identiques aux différents contrats? Quel chiffre retenir?
    Merci, c’est un vrai casse tête et au secours j’ai plusieurs emplois autres qu’assistante’ maternelle

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Me concernant je ne peux pas faire plus détaillé que dans l’article; à défaut il faut appeler le fisc ou éventuellement voir avec le RAM.
      Cordialement.

  80. Da Silva

    Bonjour concernant la périiode covid confnement mars avril mai pour les personnes n ayant pas travaillées mais le mensuel a été maintenu et sur les fiches de paies pajemploi figure ce montant là ainsi que les heures mensualisées de l année doit t on faire le calcul avec ces heures mensualisées? ce qui parait logique puisque c est 1 calcul mensualisé sur l année
    Merci d avance

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je préfère ne pas me prononcer sans voir le détail et c’est la première année qu’on sera confronté à ce genre de cas. Si j’ai l’occasion de me pencher sur de tels cas, je vous ferai savoir la réponse. Je pense qu’il faudra faire le calcul en tenant compte de toutes les heures payées.
      Cordialement.

  81. BELLANGER delphine

    bonjour, merci pour l’article il est clair et tres bien detaillé, juste une question: comment se passe la declaration si le repas est fourni par les employeurs? quel calcul a effectuer avec l’option 2 , est ce le même que si c,est nous qui fournissons le repas, car les employeurs ont convenu d’un montant inferieur de 4,90E
    merci bcp
    cordialment

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour et merci,
      Je ne l’ai plus en tête mais il me semble que je l’ai mis dans l’article. Je crois me souvenir qu’on met les 4.90 € quoi qu il se passe même si les parents amène le repas.
      Cordialement.

  82. BOULANGER Danièle

    Bonjour.
    Voilà, je suis retraitée de la fonction publique d’état depuis le 02 septembre 2004 et assistante maternelle depuis cette date. Je n’ai jamais payé d’impôts sur les salaires d’assistante maternelle. Depuis janvier 2020 je paie des impôts sur ces revenus, est ce normal ?
    Merci.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Difficile à dire sans voir vos déclarations d’impôts (voir rubrique à propos puis formation par téléphone si vous voulez me solliciter). MAis au niveau du calcul, quasiment rien n’a changé donc sauf augmentation énorme des revenus, je ne vois pas pourquoi vous devriez payer de l’impôt tout à coup. Si c’est une erreur sur la déclaration passée, il est possible de corriger.
      Cordialement.

  83. Jean-Noel LAUREAU

    declaration depuis des années abattement correspondant au salaire.
    prelèvement à la source: des mois abattement correspondant et d’autres mois abattement inferieur. comment rectifier sans la déclaration?

  84. FERCHAUD FERCHAUD

    Bonjour
    merci pour votre article, il est très clair et très complet
    J’ai une question, merci d’avance pour votre réponse
    Comment calculer l’abattement pour la période COVID et le chômage partiel ???
    doit-on enlever la période de chômage partiel pour calculer l’abattement ou doit-on prendre en compte la totalité des revenus ?
    Merci beaucoup

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je ne sais pas encore, je n’ai pas étudié la question et cet aspect est nouveau. A mon avis il faudra enlever la période de chomage partiel de l’assistante maternelle mais je n’en suis pas certain. J’essaierai de mettre à jour si je trouve le temps de chercher la réponse courant avril.
      Cordialement.

    • ROBERT

      bonjour,
      l’abattement ne peut se faire que sur les jours de présence de l’enfant ! Donc il ne faut pas compter les jours équivalents aux périodes de chômage partiel, ni congés payés d’ailleurs ! Par contre, les sommes perçues pour chômage partiel doivent être déclarées !
      Cordialement,

  85. Aurélie

    Bonjour
    Je suis assistante maternelle et je garde 1 enfant handicapé depuis janvier 2020.
    Quelle « preuve » faut il fournir aux impôts si on applique l’abattement de 4x le Smic svp ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Personnellement je n’ai jamais eu le cas. Il faudrait regarder le texte joint en fin d’article pour voir ce que le fisc accepte à ce niveau et le degré de handicap. Le document en lui-même ne m’inquiète pas, vous pourrez toujours avoir un justif des parents, une preuve ou autre si contrôle. En revanche, je ne sais pas ce qui est retenu comme handicap au sens du fisc pour avoir le droit à cet abattement. Je vous conseille de voir le texte que j’ai joint à la fin pour voir si c’est détaillé. A défaut, voir avec le RAM ou envoyer un mail au fisc.
      Cordialement.

  86. BARBRY Aline

    Bonjour, je suis assistante maternelle et j’ai gardé plusieurs enfants en 2019 mais je suis un peu perdu pour calculer le nombres de jours travaillés, en effet, j’imagine que le calcul se fait enfant par enfant.

  87. Virginie

    Bonjour

    Une ligne CSG déductible de l’impot sur le revenu est indiqué sur le bulletin de paye.
    Est il possible de la déduire ?
    Merci de votre réponse

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Difficile de me prononcer sans voir le détail mais à priori je pense que non (ou alors c’est automatiquement reporté sur la case 6dd).
      Cordialement.

  88. Caroline

    Bonsoir,

    Merci énormément pour toutes ces explications claires et faciles a comprendre ! Je vais bientôt débuter en tant que assmat et j’avoue que de savoir tout ça, ça va changer la vie ! 🙂

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Merci 🙂

  89. craponne Muriel

    je recherche un modèle de la fiche de calcul des revenus des assistantes maternelles agrées pour ma déclaration.
    Merci d’avance

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé, je ne l’ai pas trouvé au final et n’ai pas pu la mettre à disposition pour cette année. Si quelqu’un l’a eue?
      Cordialement.

  90. Miguel

    Bonjour., je suis assitante maternelles tu je ne suis pas sûr de comment je doit remplir ma déclaration d’impôts:
    J’ai un total de salaire à déclarer de 8400€ avec un abattement supérieur à 9900€ . Les impôts ne vont pas trouver ça bizarre. Comment doit je faire?
    J’ai bien vu un commentaire similaire mais je n’ai pas compris le RFR de 18 K et 5 K.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Toute manière vous restez non imposable; il n’est pas impossible que le revenu final soit de 0 €. L’important est de bien remplir la case 1GA en plafonnant au salaire de départ et ne pas mettre l’abattement si celui-ci est supérieur. Donc dans votre cas, 0 en 1AJ et 8400 en 1GA si votre calcul est le bon.
      Cordialement.

      • Lucie

        Bonjour,

        Sur mon avis d’imposition mon salaire de revenus exacts n’apparaît plus. Hors les autres années il était quand même mentionné. Là je n’ai que le montant après la déduction et le montant de l’abattement. Est ce normal ? J’achète une maison et les banques coincent à ce niveau là. Comment faire pour que le montant exact apparaisse comme avant ?

        Merci.
        Lucie

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonjour,
          J’ai cru voir que le fisc avait mis un premier document disponible en ligne qui n’est pas encore l’avis d’impôt. Je pense que ce dernier arrivera d’ici peu et que vous y verrez alors tous les revenus saisis sur la déclaration 2020.
          Cordialement.

      • Isabelle

        Bonjour
        Je suis dans le calcul des impôts
        Avez-vous finalement la solution de la déclaration des assmat pour le chômage partiel
        Que devons nous déclarer
        Cordialement

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonjour,
          Non désolé je n’ai toujours pas le cas; la période fiscale commence le 12 avril donc je n’aurais surement pas de retours avant début mai.
          Cordialement.

  91. Laetitia

    Bonjour,
    Quel montant retenir sur le bulletin de salaire Pajemploi ? salaire brut / Salaire net déclaré / salaire net imposable / Net à payer avant impôt / Net payé en euros ou simplement le cumul imposable ?
    A ce montant, il faut ajouter les congés payés, indemnité en cas d’absence les frais d’entretien, de nourriture et d’hébergement ?
    Enfin comment calculer les congés payés à ajouter ?
    Merci

  92. BENET Anastasia

    Bonjour,
    J’ai perçu 1447 E en 2019
    pour 2 enfants gardés dont 1 handicapé
    pour 2 h par jour x 4 jours par semaine
    de janvier à juin 2019.
    Comment dois-je déclarer cette somme au vu des indications données que j’avoue ne pas comprendre ?
    Merci de votre réponse.

  93. Bassoulet martine

    Bonjour je suis assistante maternelle je dois déclarer une somme de 4319,85d impôts avec l abattement je risque de payer combien au niveau des impôts je suis une personne seule

  94. Garcia

    Bonjour ma question concerne si la différence est négative que mettre sur la case 1Ga
    Ex:sur la case 1aj 5000 en faisant le calcul avec 3 enfant a garder je trouve 18000 donc la différence sera négatif comment faire merci.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Dans ce cas je vous conseille de mettre 0 en case 1AJ et uniquement la partie de l’abattement utilisé en 1GA (5000 dans votre exemple). L’impôt sera à 0€ dans tous les cas mais si vous mettez un montant énorme en 1GA, c’est lui qui sera retenu pour le revenu fiscal de référence. Un RFR de 18k alors qu’il devrait être de 5k est préjudiciable au niveau des aides sociales, de l’impôt foncier etc…
      Cordialement.

  95. Mira

    Bonjour, je suis une assistante maternelle et je veux comprendre 24 hheures consécutive svp .mercie de me donner un exemple pour qu’il soit plus clair .c’est ma première déclaration au impot. Mercie

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il y’a un exemple chiffré dans le paragraphe sur le sujet. Il suffit de remplacé le « 1 » par le nombre d’enfants concernés et le « 10 » par le nombre de jours de plus de 24h.
      Cordialement.

  96. Jrad Nadia

    bonjour je suis assistance maternelle et j ai eu 5 enfants a l anne 2019 et ils on pas fait ni les memes jours ni les meme mois comment calcule leurs revenu un par un ou je calcul tout les revenus ensemble et je ferais mon calcul

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous pouvez faire comme expliqué dans l’article en faisant un par un puis vous ajoutez les 5 résultats.
      Cordialement.

  97. brillet

    bonjour, je suis assistante familiale payée par un conseil départemental.
    j’essaie , en lisant une de mes fiches de paie de 2019, de refaire le calcul qui a aboutit à mon net fiscal imposable. Or, je ne retombe pas sur le montant que mon employeur a calculé .
    pouvez vous me donner exactement les lignes de fiche de paie à prendre en compte pour le calcul.
    j’ai 4 enfants en accueil permanent dont 3 handicapés , ma fiche de paie fait deux pages avec rattrapage d’un mois sur l’autre pour les indemnités d’entretien car certains accueillis partent en dvh.
    il y a visiblement des frais kilométriques à réintroduire dans le brut, de la csg à réintroduire aussi.
    remerciements anticipés

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé on sort de mon champs de compétence. Il faut voir avec un expert-comptable ici.
      Cordialement.

  98. cathy sammartino

    Merci beaucoup, les explications sont claires et vous m’avez répondu à la question;
    Doit on corriger le montant noté par les impôts.
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui du coup, les assistantes maternelles doivent systématiquement corriger la case 1AJ.
      Cordialement.

  99. Parizot

    Bonjour,
    En ce qui concerne l’abattement dois-je prendre en compte le nombre de jours réels d accueil ou le nombre de jours repris sur le bulletin de salaire?
    Cordialement.
    C Parizot

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      BOnjour,
      C’est le nombre de jours réels d’accueil de mémoire.
      Cordialement.

  100. Marie

    Bonjour votre article est très clair merci bcp .
    En est il de mettre pour une assistante familiale s’il vs plait ?
    Cordialement Marie

  101. Judith VAN DER KUIP

    Bonjour,
    Vous avez répondu exactement à mes interrogations. Je vous remercie pour ces explications claires et précises. J’étais justement hésitante au sujet de la case 1GA par rapport à la case 1JA. C’est très clair maintenant. Merci pour ce site, vous êtes d’une grande aide pour beaucoup de ass.mats. Très cordialement, Judith

  102. Thom

    Bonjour pour le nombre de jours travaillés faut-il Additionner chaque jour avec chaque enfant ( Exemple avec L 216jours travaillés à l’année avec F 129 jours travaillés à l’année soit un total de 345 jours) ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Ca dépend de comment vous faites vos calculs. Le plus simple est de les faire indépendamment puis d’ajouter les 2 résultats je pense.
      Cordialement.

  103. Wolff

    Bonjour,
    Et pour les assistants familiaux ?
    Merci

  104. rouviere

    fiche d’aide au calcul des revenus des assistantes maternelles 2019 cordialemet merci

  105. carole bur

    bonjour , je suis assistante maternelle et en 2019 j,ai effectue un certain nombre d’heures complémentaires. La paje dont je dépends n’ a jamais calculé la défiscalisation sur ces heures . Pour les impôts j’ ai donc pris le cumul imposable noté sur le mois de décembre . Le problème c’est que la paje a décidé de calculer la défiscalisation pour le calcul 2019 et ça ne colle plus avec mon cumul . 800€ d’écart.
    Pourriez vous me dire comment calculer réellement le net imposable d’une assistante maternelle .
    Jusqu’à maintenant c’était simple net imposable +csg et crds non déductibles, mais comment la calculer avec les heures complémentaires défiscalisées?J’ai teste au mois 5 feuilles de payes différentes et ça ne colle pas.
    Merci bcp et bonne fin de weekend

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé mais là on sort de mon champs de compétence. Il faudrait voir un expert comptable ou un spécialiste de la paie; c’est une autre compétence que la fiscalité ici. Si quelqu’un à la réponse?
      Cordialement.

  106. Sophie

    Bonjour Mr Diringer,
    Je suis assistante maternelle depuis an, ma question co cerne les indemnités repas de l’enfant: ils sont fournis par les parents, je ne perçois donc aucune indemnité. Mais nous avons convenu d’un montant indicatif pour le fisc de 3,50 € à la signature du contrat. J’ai donc calculé le nombre de jours réels d’activité pour calculer le montant de l’indemnité.
    Ma question: le fisc n’a aucune idée de ce montant puisqu’il ne figure pas sur les fiches de paies pajemploi, alors comment et où les faire apparaître sur ma déclaration d’impôt.
    Merci pour votre réponse Mr Diringer

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je n’ai pas trop compris la démarche initiale et l’ajout au contrat d’un montant non payé? Il ne me parait pas possible de fausser la déclaration puisque comme vous le dites, le fisc a l’information.
      Cordialement.

  107. Véronique DEGLIESPOSTI

    Bjr, je suis assistante familiale travaillant pour l’ASE. J’accueille donc des enfants 24/24h, 7/7 jours. Puis-je prendre exemple sur les calculs ci-dessus ? ou sinon comment faire ? Merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé je ne connais pas cette particularité. Est ce que quelqu’un a déjà eu le cas et peut éclairer Mme svp?
      Cordialement.

      • Anonyme

        Assistante familiale anciennement famille d’accueil. Lorsque je cherche des infos sur la fiscalité je tombe toujours sur les assistants maternels/ass familiaux

  108. ADHEMAR

    Bonjour,
    J’ai besoin d’une précision : est-ce qu’il faut prendre la somme des cumuls imposables de chaque employeur, ou la somme des salaires nets versés. Ce n’est pas du tout la même chose !
    Le fisc a pré rempli la somme des cumuls imposables de chaque employeur. Dans votre article, je comprend qu’il faut prendre la somme des salaires nets versés……

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il faut garder ce que le fisc a rempli (cumul imposable) et défalquer l’abattement calculé sur ce montant. Le résultat obtenu sera le revenu imposable au sens de la déclaration d’impôt. C’est toujours confus car il existe aussi le salaire imposable au sens du bulletin de salaire qui est une notion différente (soit le chiffre pré-rempli par le fisc avant les abattements relatifs à la déclaration).
      Cordialement.

  109. Laberthe

    Bonjour je suis assistante maternelle agréée et je n’ai pas pu avoir la feuille de calcul vu la conjoncture je ne peux pas me déplacer et en plus j’ai des enfants en garde de soignants Côme tous les ans le barème change Auriez vous ce formulaire Si oui pouvez vous me le transmettre par mail ?je suis du département de la creuse Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Pour l’instant, je ne l’ai pas trouvé et je pense qu’il n’existe pas encore. Le fisc a du retard avec le virus, même les formulaires papier n’existent pas encore. Dès que j’en récupère un exemplaire, je le mettrai en téléchargement libre sur cet article.
      Cordialement.

      • Delage

        Bonjour voilà je suis assistante maternelle et je recherche la fiche de calcul ainsi que le montant des repas par jour a déclarer car impossible de joindre les impôts
        Merci pour votre aide

    • Laberthe

      Je vous remercie cordialement

  110. Annie N

    Bonjour. mon épouse est assistante maternelle. tous les ans je me rendais à la trésorerie de ma commune pour récupérer une fiche d’aide au calcul des revenus des assistantes maternelles. vu la situation que nous vivons tout est fermé. avez-vous en votre possession ce formulaire pour les revenus 2019. je vous demande cela car tous les ans les critères de calcul changent toutes les années. Merci.
    Cordialement.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Non je ne l’ai pas. En revanche, beaucoup de monde va lire cet article et les commentaires. Du coup : est ce que quelqu’un peut me donner la ficher en question par mail? Je pourrais ainsi la mettre en accès libre sur l’article.
      Je cherche de mon côté et dès que je la trouve, je la mettrai sur l’article. Il est possible qu’elle ne soit pas encore publiée, le fisc n’a même pas encore publié les nouvelles déclarations.
      Cordialement.

  111. Annie M

    Merci pour cet excellent article qui vient confirmer mon calcul! C’est très clair dans l’explication .
    Si vous proposez un tableau excel , je suis preneuse!
    Bien sincèrement prenez soin de vous .

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour et merci.
      Je peux l’envoyer mais il date maintenant de plus d’un an et les calculs ne sont plus à jour. C’est un lecteur qui l’a créé donc je n’aurai pas la version à jour. Si vous le voulez malgré tout, je fais suivre.
      Cordialement.

    • Ornela

      Franchement parfait merci bcp

  112. BOURLARD

    Bonjour,
    L’année dernière pour mon épouse, j’ai rempli uniquement la case 1 GA. Visiblement cela a fonctionné puisque nous n’avons pas payé d’impôt…. Qu’en pensez-vous ?
    Pourriez vous m’envoyer s’il vous plaît votre tableau de calcul pour les assistantes maternelles ?
    Merci pour votre site et votre page FACEBOOK
    J’espère que vous allez bien en cette période particulière….
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour et merci pour votre message,
      La case 1Ga n’a strictement aucun impact sur le calcul de l’impôt. L’an dernier il était annulé via l’année blanche donc le total était mécaniquement 0. Par contre, vous n’avez pas eu la déduction ce qui joue aussi sur le revenu fiscal de référence (voir ces notions dans les articles de mon site ou sur mon guide pour payer moins d’impôt : https://www.corrigetonimpot.fr/tout-pour-payer-moins-impot-ebook-guide/). Cela peut avoir un impact négatif sur vos aides sociales, augmente les impôts fonciers etc… Soyez particulièrement attentif à bien remplir la déclaration d’impôt cette année comme je l’explique dans l’article. Il serait même judicieux d’envisager une correction de l’an passé si vous n’aviez que rempli la case 1GA dans l’optique où ça vous ferait gagner sur des aides sociales.
      Je vous fais suivre le tableau en parallèle.
      Cordialement.

  113. Fatma

    Bonjour , article très intéressant
    puis-je avoir aussi le tableau excel?
    merci d’avance

  114. stradiotti

    Merci beaucoup pour toutes vos explications détaillées,cela m’a énormément aidée pour faire le calcul de mes impôts.Heureusement qu’il y a des personnes comme vous pour nous aider car malheureusement notre métier n’étant pas encore très bien reconnu, les aides sont rares et précieuses.
    Bonne journée

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Merci!

  115. Nadine

    bonjour,
    Je voudrais savoir comment déclarer mes heures complémentaires qui sont défiscalisées. Mon bulletin pajemploi ne tenant pas compte de cette défiscalisation. Merci de votre réponse

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Là je sèche. Je me demande si elles ne seront pas prises en compte dans le calcul du taux à la source puis remboursée par le fisc en N+1 quand il se rendra compte qu’elles doivent être non fiscalisées.
      Cordialement.

  116. Davignon

    bonjour j’aimerais aussi le tableau de calcul pour pouvoir faire pour chaque enfant

  117. Beaufils Stéphanie

    Bonjour je suis nouvelle assistante maternelle et je vais déclarer mes impôts cette année mais je voudrais avoir votre tableau pour m’aider s’il vous plaît
    Cordialement

  118. V.

    Bonjour. Tres intéressant cependant comment faire quand vous etes ass mat de creche familliale ? Sur nos fiches de paie nous avons notre brut impots, net fiscal mais nous avons plus les abbatements donc du coup plus le net fiscal a déclarer merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour. Est ce que vous n’avez pas un statut différent du coup et êtes traitée en tant que salariée sans la possibilité d’avoir les abattements?

      • V

        Bonjour. Non apparemment nous sommes de simple assistantes maternelles . Pas de statut particulier. Jusqu’à maintenant nous avions en bas de nos fiches de paie notre revenue brut et notre net fiscal a déclarer abbatement déduis. Maintenant nous avons juste notre net fiscal a déclarer sans déductions de l’abbatement. Comment calculer cette abbatement , nous le savons pas puisque c’était déjà fait on avait juste à vérifier sur nos feuilles de impôts que ce soit le bon chiffre

  119. Lly47

    Bonsoir,

    Merci pour cet article, il est vraiment clair !
    J’ai toutefois une question sur les heures défiscalisées.
    J’ai bien compris qu’avec la nouvelle réforme le montant des ces heures n’est pas pris en compte dans le salaire net imposable, mais qu’en est-il des heures ?
    Ex : Je fais 10h sur une journée dont 2 sont des Hc/Hs, dois-je déduire les 2 heures pour le calcul de mon abattement ?

    Merci d’avance,

    Leslie.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      A ce niveau je ne suis pas certain, quelqu’un peut-il apporter la réponse?

    • V

      Bonjour. Non apparemment nous sommes de simple assistantes maternelles . Pas de statut particulier. Jusqu’à maintenant nous avions en bas de nos fiches de paie notre revenue brut et notre net fiscal a déclarer abbatement déduis. Maintenant nous avons juste notre net fiscal a déclarer sans déductions de l’abbatement. Comment calculer cette abbatement , nous le savons pas puisque c’était déjà fait on avait juste à vérifier sur nos feuilles de impôts que ce soit le bon chiffre

  120. Moi

    Bonjour,
    Je ne comprends pas le calcul pour les journées de – de 8 heures, pouvez-vous m’éclaircie svp ?
    exemple : 6 jours d’accueil, total heures 38,50
    Certains ont le calcul suivant :
    30,09 € * nombre d’heures d’accueil – 8 heures / 8
    30,09 * 38,50 / 8 = 144,81 €
    et votre calcul :
    nombre de jour d’accueil – de 8 heures * 30,09 * nbre d’hres – 8h / 8
    6 * 30,09 * 38,50 / 8 = 868,85 €
    Le résultat n’est pas le même… Quelle formule est la bonne svp ?
    Merci d’avance pour votre réponse,
    Pauline

  121. Mélanie Le Saint

    Bonjour,
    J’ai un contrat avec une petite de 8h/jour, mais pour des raison personnel de la maman l’enfant viens que 5h/ jour . je doit faire les calcul sur le nombre d’heure réel ou sur le nombre d’heure du contrat ?
    j’ai vue sur un site que les parents qui fournissent leur repas pouvais donner leur montant des repas qu’il fournissent, est ce mieux ou pas ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      La rémunération que vous percevez est basée sur 8 ou 5h au final?

  122. Caroline

    Bonjour Thibault,

    Vos conseils sont ultra précieux! je vous remercie de les partager!

    Une fan!

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Merci beaucoup 🙂

  123. BIBI

    Bonjour,
    Vous dite qu’on ne peut pas utiliser le forfait si on garde un enfant moins de 8h mais sur le site des impots, ils disent que oui, il faut juste calculer un prorata. Il me semble que ça reste plus intéressant que de déclarer ses revenus plein pot
    Merci pour votre réponse.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      C’est aussi ce que je dis. Sauf erreur de ma part, j’indique qu’il faut alors faire un prorata dans l’article.
      Cordialement.

  124. chardiny

    bonjour je souhaiterai aussi obtenir ce fameux tableau !!!
    merci de ces explications qui sont rassurantes ! Je ne pense pas m’être trompée !!

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Je vous l’envoie!

      • KAOUACHI

        Bonjour
        Je peux avoir le tableau svp

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Je fais suivre par mail!

  125. Marchand

    MERCI de m’avoir éclairée sur le régime spécial des assistantes maternelles ! J’ai ainsi pu corriger ma déclaration sur les revenus et de ce fait je ne devrais plus être imposable ! Mille mercis pour vos informations détaillées.

  126. agassant

    bonjour à vous.
    si je comprend bien, aux salaires mentionnés dans la case 1aa déjà pré-remplie, il faut ajouter les frais d’entretien,nourriture, indemnités diverses, et ensuite déduire le montant de l abattement et le noter en case 1ga ?
    merci

  127. Véronique Luypaert

    Bonjour
    Bravo pour vos explications concises . Petite question sur le calcul de l impôt après avoir rempli les cases 1aj et 1ha qui si j ai bien compris n est qu à titre informatif? joue t elle quand même sur le calcul du revenu fiscal de référence ou pour l obtention d une bourse par exemple?
    D autre part l abattement de 10% va donc quand même s appliquer sur le chiffre mis à la case 1aj?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      De mémoire, la case 1ga joue bien sur le RFR (le fisc réintègre l’abattement pour le calculer) et l’abattement de 10% s’applique il me semble.
      Cordialement.

      • Véronique Luypaert

        Re bonjour
        Merci ok donc malgré un abattement conséquent spécifique aux assistantes maternelles l’ abattement de 10% est effectif je vous le confirme. Bizarre mais bon
        Par contre je n ai pas vérifié si mon RFR variait selon … J ‘essaie de voir ça avec mes simulations

      • Annegeddes

        Bonsoir
        Merci pour vos explications
        J’ai cependant une question concernant mes calculs trouvés
        Sur ma Déclaration pré rempli, il est indiqué 15257€ de revenus employeurs.
        Je trouve un abattement de 11936€soit un revenus de 4936€
        Je compte faire ma déclaration par internet
        Va t il falloir effacer qqch (1AJ)Ou bien juste remplir les cases 1GA ET 1AA? Et de ce fait laisser la case 1AJ telle quelle ?
        Merci

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonjour,
          Il faut remplacer le chiffre de 15 257 par 4 936 et mettre 11 936 en case 1GA.
          N’hésitez pas à partager le site.
          Cordialement.

  128. Melanie

    Bonjour
    En remplissant la case 1aa je dois payer 600e d’impôts alors que si je mets la même somme en 1Aj je n’ai plus rien à payer.

    Comment expliquer cela ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Alors là ça me semble très étrange!! Cela vous gène t’il de me donner les montants remplis de chaque case et la situation que je regarde de plus près?

      • Stéphane Ledoux

        Bonjour, j’ai eu la même interrogation et cela doit s’expliquer par le fait que les cases 1AJ doit être rempli par les AssMat qui sont salariées d’une crèche familiale ou toute autre personne morale (voir notice des impots sur le sujet) et qui donc sont soumises depuis le 1er-jan-2019 au prélèvement à la source.
        Les AssMat qui sont employées par des particuliers employeurs doivent déclarer en 1AA (car la PAS n’est pas encore actif pour les AssMat) et par conséquent comme leur impôt 2019 n’est pas prélevé à la source, elles devront s’en acquitter par un paiement en 4 fois de Septembre à Décembre 2019 (prélèvement sur le compte bancaire dont les coordonnées sont à indiquer dans la déclaration).
        Pour faire simple, si on met les revenus dans 1AJ, le fisc comprendra que l’on est soumis au prélèvement à la source (P.A.S), et si on met les revenus en 1AA, le fisc comprendra que l’on N’est PAS encore soumis au PAS.
        Attention, se tromper de case 1AJ au lieu de 1AA, pour une AssMat employée par des particuliers, entrainera surement un retour de bâton quand l’administration fiscale s’en apercevra.
        1AA si vous êtes AssMat payée par des particuliers sans prélèvement à la source
        1AJ si vous êtes AssMat payée par une structure (crèche familiale) qui vous prélève déjà à la source
        En espérant le tout utile et clair

  129. Vero

    Bonjour,

    Il faut bien comptabiliser le nombre de jours seulement travaillé ? Les jours de congés comptent ils ?

    Merci beaucoup pour votre aide.
    Cordialement

  130. Marie -Pierre Ramsamy

    Bonjour,
    Merci pour vos explications! Dans mon cas cependant, j’ai 2 enfants à plus de 8h ,et 1 enfant à moins de 8h ,mais pas le même nombre de jours de garde dans l’année, 1 à 207 jours et l’autre à 53 jours, du coup je dois appliquer la
    Formule pour 1 à chaque fois et non additionner le nombre de jours. Est ce bien cela?

    Merci pour votre confirmation

    Marie-Pierre Ramsamy

  131. patrick

    Bonjour, et merci, voilà des explications qui sont TRES claires et très bien expliqués. Ma femme étant AM depuis des années, 2004 pour être précis, on entends de tout entre les AMs à chaque période de déclaration des revenus. Personnellement pour être tranquille au moment de la déclaration, je lui ai préparé un tableau excel, qui réunis tous les enfants gardés, avec une colonne pour chaque rubrique ( jours de garde, repas, net imposable, etc, etc) et au moment de la déclaration je n’ai plus qu’à « relever les compteurs »
    Si cela peut aider le tableau est à disposition.
    La vie des AMs n’est pas toujours simple, alors simplifions.

    • Vero

      Bonjour,
      Votre tableau m.intéresse …merci
      Cordialement

      Vero

      • david

        Bonjour, je suis curieuse de voir votre tableau cela nous simplifierai bien la vie merci à vous

      • patrick

        Bonjour, pour les personnes intéressées je souhaiterais mettre le tableau excel du calcul de la somme à déclarer selon le nombre de jours de garde, à disposition. Comment puis je procéder pour le déposer sur le site. Précision, ma femme a toujours eu la chance de garder des enfants plus de 8h par jour.

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonjour Patrick,
          Vous pouvez mettre vos coordonnées sur la rubrique contact du site. Je vous enverrai alors mon mail perso pour que vous puissiez m’envoyer le tableau. Je pourrai alors l’envoyer aux personnes qui le demandent et le mettrai en téléchargement libre sur l’article si je l’estime correct. Merci beaucoup pour votre temps et pour essayer d’aider les autres.
          Cordialement.

  132. Chablaoui

    Bonjour je suis assistante maternelle et je cherche un tableau pour faire les calculs Pour ma déclaration d’impôts pouvez-vous s’il vous plaît me dire où je dois le trouver merci

  133. duhez stephanie

    Merci beaucoup pour la reponse , je calcule tous mes employeurs de l abbattement je mets sur 1 ga et mon salaire que je dois declaré aj.

  134. duhez stephanie

    Bonjour,j ‘ ai un doute je sais pas comment faire j ai fais mon calcule je pas comment mettre les chiffres.6 employeur je vous fais un employeur .J ai fais 4030euros pour l année j ai ajouté les frais plus les repas sa fait 4800euros ,1248/8=156.
    159*29.64=4712.76
    4800-4712.76=87.24.
    aprés je mets quoi dans les casses merci de votre reponse.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous avez déjà surement un chiffre aux alentours de 4 000 et quelques dans la case 1AJ ou 1AA. Si c’est le cas, vous le remplacez par 87. S’il n’y a rien, vous mettez 87 € en case 1AA ou 1AJ. Puis vous mettez le montant de l’abattement soit 4 713 € en case 1GA.
      Merci de partager les pages de corrigetonimpot si la réponse vous aide, c’est d’une grande aide pour son développement.
      Cordialement.

  135. BACHELET

    après avoir parcouru plusieurs sites, dont certains d’organismes officiels, leurs explications sont incomplètes, imprécises et sèment le doute. Alors que sur votre site c’est concis, et clair, et sans ambiguïtés, une petite amélioration sur l’identification des cases à remplir. Préciser que seuls les jours ou l’enfant est présent sont en prendre en compte pour le calcul de l’abattement, ne pas tenir compte de la mensualisation.
    Bonne continuation
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Merci!

  136. Martine

    Bonjour,
    Mais alors, qu’est ce qu’on en fait de cette case 1 AJ, puisque c’est la case 1 AA qui nous concerne ? On efface?
    Merci pour votre réponse.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      En fait, la case AJ et 1AA sont les mêmes. La case 1AA est juste nouvelle et sert à identifier que l’employeur est un particulier. Je vais éditer l’article pour que ce soit plus clair.
      Merci de partager les pages de corrigetonimpot si la réponse vous aide, c’est d’une grande aide pour son développement.
      Cordialement.

      • Martine

        Votre article m’a beaucoup aidé, oui.
        Sur le forum d’un syndicat, je lisais qu’il fallait rajouter les frais de repas et Les indemnités d’entretien au chiffre pré rempli, noter le montant de l’abattement en dessous et que le calcul se ferait tout seul….
        Il y en a a qui vont payer beaucoup d’d’impôts, parce que le seul calcul qui va se faire tout seul, c’est une belle addition!

      • Samah

        Bonjour je suis assistante maternelle j’ ai des employeurs me déclare le nombre de jours supérieurs au nombre de jours réels travaillés et moi j’ai fait mes calculs sur mes fiches de présence, est ce que c’est normal ce qu’iles font ces parents ?

  137. Rossi

    Bonjour, la case prérempli n’est pas 1AJ mais 1AA. es ce normal ? De plus, l’abbatement forfaitaire a ecrire n’est elle pas dans la case 1GA ? et non pas dans la case 1AG (qui est : autres salaires de source etrangere) ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui merci, c’est bien 1GA. Pas de soucis si la 1AA est remplie.

  138. Nadia

    Un grand merci à vous pour cet article très explicite pour ma 1ère année complète en tant qu’assistante maternelle. J’avais évidemment fait l’erreur du salaire avant/après abattement, que j’ai vite rectifiée. Je suis donc bien non imposable ! Merci encore !

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Merci, n’hésitez pas à le partager.
      Cordialement.

      • Ouerdia

        Bonjour, Patrick, je suis intéressée par votre tableau, cela me simplifierait les calculs.
        J’ai une autre question pour les calculs, si par exemple l’enfant est absent tout un mois sans justificatif, donc le salaire est versé au complet sauf les frais qui seront bien évidemment déduits, doit on déclarer le salaire du mois sans abbatement ? Merci

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonjour,
          Je vous fais suivre son fichier par mail.
          Cordialement.

  139. TEIGA

    Bonjour ,
    Les explications sont très bien . Mais je voudrais juste éclaircir le salaire dont on va se servir pour le calcul. Est ce le salaire net ou le salaire net imposable (CSG+RDS ) + les indemnités….
    Merci pour votre réponse
    Crdlt.

    Mme TEIGA

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      De mémoire, c’est le salaire net de cotisation sociales exceptées CSG et CRDS. Concrètement, c’est le montant qui figure sur l’attestation de paje emploi.
      Cordialement.

  140. Plantain

    Bonjour, je trouve vos explications assez claires mais j’ai quand même une question. J’ai deux enfants en garde de la même famille: un a la journée de 8 h et un périscolaire 3 h par jour. la maman fait la même fiche de paie pour les deux et moi je note toutes les heures. Pour mon abattement est ce que je peux faire comme dans l’exemple que vous avez donné plus haut avec Côme et Eléa. c’est la première fois pour moi ce cas de figure. Merci pour votre réponse. Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il faut bien différencier comme je le fais dans l’exemple effectivement.
      Cordialement.

  141. CelineN

    Bonjour,

    J’ai bien compris toutes vos explications mais une question subsiste.
    Dans le cas d’une garde pour le même enfant avec des jours à plus de 8h et un jour à moins de 8h dans la semaine, Comment faut il procéder s’il vous plaît ?

    Merci d’avance pour votre réponse
    Bonne journée

  142. Philippe

    Bonjour, je suis comme dans le cas de Macchia, j’ai bien trouvé sur le Net une feuille de décompte par enfant pour la déclaration 2019, soit l’annexe 2-1, RAM56, le tableau mois par mois des régimes particuliers mais je n’ai pas trouvé la fiche 2-2 qui l’accompagnée pour le récapitulatif de l’ensemble. Ce feuillet n’existe peut être plus en 2019 ?
    D’autre part la déclaration est à faire par famille et non par enfant mais par famille si vous avez des enfants d’une même famille car les fiches de paies sont uniques pour une famille, nous ne recevons pas de fiche de paie par enfant, dans le cas où ils sont d’une même famille. J’ai d’ailleurs vérifié en me rendant aux impôts qui m’ont dit de mettre plusieurs enfants sur la même feuille de décompte si le cas se présenter. Cdlt.

    • Mtz

      Merci pour cette article très clair et explicité à merveille.

      Bien à vous

  143. ARNAUD

    Un grand merci pour vos explications très claires.

  144. de boissezon

    Bonjour
    En utilisant cette feuille de calcul pour calculer ce que je dois remplir en 1AJ, j’obtiens -44 !!!

    Les formules étaient bonnes en 2014 et semblent les mêmes que celles de votre post

    Je tente de déclarer -44€ de salaire ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je ne sais pas pour vos calculs mais l’article et les chiffres que je donne sont à jour! Si vous obtenez du négatif, il faut déclarer 0 €.
      Cordialement.

  145. MACCHIA

    Bonsoir,
    Je suis assistante maternelle agréée, j’aimerai trouver un tableau fiscal 2019 sur revenus 2018.
    Les parents qui m’emploient pour la garde de leurs enfants ne savent pas comment s’y prendre pour le prélèvement à la source. de ce fait je dois déclarer mon revenu fiscal pour l’année 2018 comme les autres années .Pouvez-vous m’aider dans mes démarches et comment je dois déclarer . Merci;